你好,賬上的填寫貸方的累計數(shù)。
老師,請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實際發(fā)生額是填寫應付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對應要填什么數(shù)字
老師,匯算清繳上的工資薪金支出,填寫賬上應付職工薪酬的借方數(shù)還是貸方數(shù)的
所得稅匯算清繳的A105050,職工薪酬的賬載金額是填寫管理費用里的借方數(shù)還是應付職工薪酬的貸方數(shù)
匯算清繳的職工薪酬的那個表格里面的工資薪金支出,要填寫的是應付職工薪酬—工資、社保的合計數(shù)的借方貸方是嗎
匯算清繳,職工薪酬支出那張表上的項目分別填賬上的哪個數(shù)字。比如工資薪金支出,看應付職工薪酬-職工工資的貸方金額,社??磻顿J方,福利費看福利費借方?
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結轉本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領,2024年要領走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
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貸方數(shù)的話就跟申報表數(shù)字有一個月的出入了對嗎,因為個稅的申報數(shù)是和賬上的應付職工薪酬的借方數(shù)相同的
你好,個稅申報有錯誤的,可以更正申報。
老師如果2022年12月申報的個稅,發(fā)現(xiàn)有錯誤,現(xiàn)在還能更改嗎
你好,可以做更正申報處理的。
老師的意思就是跨年的個稅也能更正申報嗎,只要在個稅匯算清繳之前
員工要是沒有做綜合所得匯算清繳,你就可以更正,要是做完了就不能更正。
好的,我懂了
不客氣,祝您工作愉快。