你好,為外購(gòu)存貨購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
汽車(chē)掛靠業(yè)務(wù)公司,汽車(chē)掛靠入我公司時(shí)收到開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)方是我公司名下機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票或二手車(chē)交銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,但我公司只收取車(chē)輛的掛靠服務(wù)費(fèi)用的,沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)車(chē)輛,我?guī)ど蠜](méi)有作計(jì)提成本處理,但幾年后掛靠車(chē)輛遷出,我公司要開(kāi)具發(fā)票給新購(gòu)買(mǎi)方遷出車(chē)輛,請(qǐng)問(wèn)我該如何作帳務(wù)處理呢?
公司為個(gè)人做擔(dān)保貸款買(mǎi)車(chē),款項(xiàng)10萬(wàn)元打入公司對(duì)公賬戶(hù),公司對(duì)公賬戶(hù)向汽車(chē)公司支付8萬(wàn)元車(chē)款,汽車(chē)公司開(kāi)具汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票給公司,2萬(wàn)元通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)保險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄
1、通達(dá)汽車(chē)制造公司為增值稅一般納稅人。2019年8月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)50輛.取得不含稅價(jià)款550萬(wàn)元。另外,向購(gòu)買(mǎi)方收取價(jià)外費(fèi)用5.65萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)輪胎取得含稅銷(xiāo)售額56.5萬(wàn)元。(3)進(jìn)口汽車(chē)輪胎,關(guān)稅完稅價(jià)格80萬(wàn)元,已納關(guān)稅10萬(wàn)元。(4)將自產(chǎn)的上述小汽車(chē)2輛自用。已知:小汽車(chē)輪胎適用的消費(fèi)稅稅率為10%,小汽車(chē)適用的消費(fèi)稅稅率為5%,銷(xiāo)售小汽車(chē)、小汽車(chē)輪胎適用的增值稅稅率為13%。要求(答案中金額單位用萬(wàn)元表示):(1)計(jì)算該公司8月份銷(xiāo)售小汽車(chē)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(2)計(jì)算該公司8月份銷(xiāo)售小汽車(chē)輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(3)計(jì)算該公司8月進(jìn)口汽車(chē)輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
要求:只需要體現(xiàn)對(duì)應(yīng)的抵消分錄即可,可以無(wú)需在系統(tǒng)中操作。 2022年5月1日,乙公司向甲公司銷(xiāo)售商品1000萬(wàn)元,商品銷(xiāo)售成本700萬(wàn)元,甲公司以銀行存款支付全款,將購(gòu)進(jìn)的該批商品作為存貨核算。截至月底,該批商品有20%暫未對(duì)外銷(xiāo)售。2022年4月8日,甲公司將生產(chǎn)的一批汽車(chē)銷(xiāo)售給丙公司,銷(xiāo)售價(jià)格為600萬(wàn)元,汽車(chē)已交付丙公司,款項(xiàng)尚未收取。該批汽車(chē)的成本為456萬(wàn)元。丙公司將上述購(gòu)入的汽車(chē)作為行政管理部門(mén)的固定資產(chǎn)于當(dāng)月投入使用,該批汽車(chē)采用年限平均法計(jì)提折 舊,預(yù)計(jì)使用6年,預(yù)計(jì)無(wú)凈殘值。
汽車(chē)銷(xiāo)售公司,為外購(gòu)存貨預(yù)繳的保險(xiǎn)費(fèi) ,應(yīng)該如何入賬?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
這個(gè)可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?而且這個(gè)是以前年度的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)計(jì)入了預(yù)付賬款。
你好,這個(gè)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入?銷(xiāo)售費(fèi)用的。 以前年度的費(fèi)用,現(xiàn)在入賬 計(jì)入? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算??
直接從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整嗎?可否幫忙寫(xiě)出完整的分錄,而且計(jì)入以前年度損益調(diào)整之后后續(xù)有啥需要手工入賬的嗎
你好,是的,是這樣的 借:?以前年度損益調(diào)整? ?—管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?