你好,當時的分錄怎么做的?需要修改匯算清繳的納稅調(diào)增。
請問老師,去年的成本,今年開的發(fā)票,那么去年又沒計提,本項目的成本怎么處理,,做本年吧,就金額有點大,做以前年度損益調(diào)整, 匯算清繳怎么處理呢
2020年已申報完匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬務里成本出錯,2021年進行了以前年度調(diào)整賬務處理,請問怎么補交,在哪里補交,需要重新更改匯算清繳表嘛?
匯算清繳前收到以前年度費用發(fā)票,要怎么做賬處理,費用金額挺大,要做股權(quán)變更
匯算清繳前收到以前年度費用發(fā)票,要怎么做賬處理,費用金額挺大,要做股權(quán)變更
老師,以前年度的成本票(專票)重復入賬,金額較大,已做匯算清繳請問要怎么處理呢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
嗯,去年的所得稅稅款已經(jīng)交了,就是今年做一筆反分錄紅沖后還要再今年匯算時調(diào)增是嗎
對的,是的,需要這么多的。
老師,請問一下紅沖了不就是對沖掉了那次多入的成本了嗎?請問為什么在匯算時還要再調(diào)增呢?
你好,你在今年紅沖用以前年度損益調(diào)整來做的,你1000年都損益調(diào)整影響了利潤表吧,如果不影響的話,你在哪一里減去了?
你是在賬上減去了,你申報的時候又沒減去。交稅的時候抵扣了兩次。
好的理解了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。