你好這個(gè)沒有了,因?yàn)槎~征收本身就已經(jīng)給你定了額了。也就很少有什么其他優(yōu)惠了。
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的政策有沒有關(guān)于2022年小微企業(yè)所得稅100-300萬(wàn)的優(yōu)惠政策?根據(jù)哪個(gè)紅頭文件?
請(qǐng)問(wèn)2021年的小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策是怎樣的?100萬(wàn)以內(nèi)按應(yīng)納稅所得額2.5%征稅,100萬(wàn)至300萬(wàn)按應(yīng)納稅所得額的10%征稅,是這樣嗎?有權(quán)威的政策原文嗎?麻煩幫忙發(fā)一個(gè)看看呢
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于個(gè)體工商戶定期定額征收個(gè)人所得稅的優(yōu)惠政策在哪能找到
2022年10新成立的個(gè)體工商戶,定期定額,對(duì)于個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅有沒有減半征收的政策
老師,昨晚稅局發(fā)的文件:對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。這句話:個(gè)體戶查賬征收的稅負(fù)才是2.5%吧?感覺自己理解不對(duì),麻煩解答一下!
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
不是有一個(gè)季度30萬(wàn)和45萬(wàn)免征嗎,
你好,你說(shuō)的那個(gè)是增值稅啊。增值稅,那個(gè)時(shí)候是一個(gè)季度45萬(wàn)可以免稅,但是不包括開專票的部分。
我有個(gè)個(gè)體,21年第一季度申報(bào)了44萬(wàn),22年第一季度申報(bào)了32萬(wàn),當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào),沒有扣稅,現(xiàn)在專管員讓補(bǔ)稅,我就不清楚了
他是讓你補(bǔ)什么時(shí)候的? 你實(shí)際上有多少收入呢? 另外他說(shuō)讓補(bǔ)稅是補(bǔ)什么稅?