你好,還沒有正式申報(bào)就直接作廢申報(bào)就行了。
老師請(qǐng)問 之前做的所有報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)的 更正后涉及企業(yè)所得稅 我現(xiàn)在是作廢申報(bào)還是更正申報(bào)呢?設(shè)計(jì) 跨年的報(bào)表
老師,我申報(bào)11月個(gè)稅有錯(cuò)誤,我是點(diǎn)更正申報(bào),還是點(diǎn)作廢申報(bào)呢
在手機(jī)app個(gè)稅匯算清繳完成,發(fā)現(xiàn)收入有錯(cuò)誤,應(yīng)該可以退稅,現(xiàn)在要更正申報(bào)還是作廢呢
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤需要更正申報(bào),直接更正不行,是不是要先作廢在電子稅務(wù)局,謝謝
老師,匯算清繳有一個(gè)數(shù)填寫錯(cuò)誤,不涉及稅款,是更正申報(bào)還是更正作廢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
申報(bào)過了
你好 更正申報(bào)處理的?