納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬本金額。
我現(xiàn)在做匯算清繳顯示要退稅388.95,我不想退稅,這里哪里能調(diào)一下嗎?
我問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳的話,不想退稅一般調(diào)哪里??!
老師,匯算清繳去年 2023 年 下來(lái)有退稅 952.58,我做了納稅調(diào)增 現(xiàn)在顯示更正前應(yīng)補(bǔ)退稅額-952.58 再不用做退稅了是吧?
老師我想問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)退稅這種情況,如果不想退稅能不能調(diào)工資
老師 我現(xiàn)在在申報(bào)匯算清繳 顯示多繳納580.73的所得稅 我不想退稅 應(yīng)如何調(diào)增
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
是這里填我要退的388.95嗎?
好,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額,加上這個(gè)需要退回的金額/2.5%。
是填30欄其他是吧?我最后調(diào)沒(méi)有退稅了,主表老師幫我看一下
對(duì)的,是的,不需要退稅的。
好的,我想問(wèn)一下為什么調(diào)增是填30欄其他?
管理費(fèi)用做過(guò)了,是調(diào)減嗎,填哪里?
你在其他的填寫(xiě)也可以的。
我是覺(jué)得這在這里直接方便。
管理費(fèi)用做過(guò)了是什么意思?
費(fèi)用做多了,是調(diào)減嗎?也可以達(dá)到不退稅的目的?
銀行納稅調(diào)整增加利潤(rùn)。
費(fèi)用調(diào)減增加利潤(rùn)嗎?
你好,納稅調(diào)增,減少費(fèi)用,增加利潤(rùn)。
這個(gè)是填在哪欄?
具體的管理費(fèi)用是什么的?如果是辦公費(fèi)的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,或者是在上方有一個(gè)與收入對(duì)應(yīng)的支出無(wú)關(guān)的。
就是一些餐飲油票,我還是可以填30欄?直接納稅調(diào)增?
對(duì)的,是的,是這么做的。