你好,你直接在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面填寫。 你是小微企業(yè)的話就用580.73/0.05
老師,我實際上是虧損狀態(tài),但是2022年年初預繳過所得稅兩萬多,現(xiàn)在做2022年所得稅匯算清繳,做完一直提示我可以退稅兩萬。我現(xiàn)在不想退這兩萬多的所得稅,請問要如何調(diào)所得稅匯算清繳表,調(diào)那張?那行?
老師,匯算清繳需要退稅27784.29,調(diào)增應納所得額是多少呢?,不想退稅
您好老師,我是餐飲小規(guī)模,新公司,五月開始,23年繳納企業(yè)所得稅三萬多,現(xiàn)在年度匯算清繳顯示我這些都多繳納了,讓我申請退稅,退稅申請理由怎么寫?
老師 我現(xiàn)在在申報匯算清繳 顯示多繳納580.73的所得稅 我不想退稅 應如何調(diào)增
老師您好,我想問一下,農(nóng)機企業(yè)拉拖拉機的運費我做什么科目
我賣a資料和b學習資料(a和b我把他當成一組) a和b總收入一共是800貢獻毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷售量是15套 請問老師 我要是賣a和b假如學習資料 c和d假如是書法資料(不是學習資料) 假如 書法資料 收入是500貢獻毛利是800 那就是 (學習資料300+書法資料800)÷(書法資料500+學習資料800)等于 貢獻毛利百分比 我是把4個資料合起來算還是把4個資料分開算呢(2個一組算)
支付超市購物卡怎么做會計科目
補充醫(yī)療,補充養(yǎng)老,不超過工資5%,這個是指不超過個人工資嗎?
你是公戶收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購買一些辦公用品的發(fā)票,商家開了兩回發(fā)票,我只購買了一回,我入賬也入了一次,多出來的那張發(fā)票是讓對方紅沖還是怎么操作
老師請問,公司5月份計提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財報里資產(chǎn)負債表未分配利潤 期末 -起初 不等于利潤表里的凈利潤本年累計數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時候轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應的支持我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個總收入么?
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
老師,新公司開基本戶,銀行會上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎
30行的帳載金額 可是主表沒變啊
你這個看不清啊,這個圖片。
老師 我填寫在30行的帳載金額 可是主表沒變啊 還是有退稅
你好,你這個主表是空的嗎?
正常你填到30行之后,主表它就會調(diào)增利潤了
這是580.73產(chǎn)生的原因 我利潤是負數(shù)
你這個主表看上去是很奇怪的。其他什么收入都沒有,突然之間就來一個退稅。是其他沒有發(fā)生業(yè)務(wù)還是沒有填寫數(shù)據(jù)?
老師 這是我整個主表
您看一下
這樣的話沒辦法。你虧損太多,除非你調(diào)好幾萬,否則是沒辦法不退稅的。