你好,具體的是哪幾個不一樣的?
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師我從外賬公司接賬回來,初始數(shù)據(jù)是按照他們提供的科目余額表入的,8月接回來,現(xiàn)在報所得稅打出的利潤表本月數(shù)跟本年累計(jì)數(shù)是一致的,這樣對嗎
#提問#老師好,接著11月的數(shù)據(jù),在12月新建賬套,科目余額表資產(chǎn)和負(fù)債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中,本年利潤也錄入了,那么所有者權(quán)益的累計(jì)借方和貸方數(shù)要錄入嗎
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師,才發(fā)現(xiàn)12月計(jì)提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,1月用未分配利潤科目調(diào)整后,申報年報財(cái)務(wù)報表時要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報嗎?要手動調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?調(diào)整了就跟第四季度財(cái)報表不一致了,調(diào)整后后面申報財(cái)務(wù)報表跟1月賬上財(cái)務(wù)報表也會一致吧
建廠期間支付的土地使用費(fèi)入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費(fèi)用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實(shí)際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點(diǎn)稅點(diǎn)
請問,老師殘保金計(jì)算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費(fèi)才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費(fèi)開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計(jì)和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
老師,我開票的銀行是建行的,但是對方后面打錢進(jìn)了公司農(nóng)行,這樣可以嗎?兩個都是公戶來的
一般納稅人證明有稅務(wù)蓋章的,要在電子稅務(wù)局哪里下載
返回去看下你錄入的。
科目余額表是對的,試算平衡是平衡的
要看哪里呢
你好,科目余額表的余額和你資產(chǎn)負(fù)債表期初余額對比