你好,是的,是要開具發(fā)票,然后代扣代繳個稅?,F(xiàn)在如果金額不大的話,10萬以內(nèi)是免增值稅及附加稅的。

請教個問題,單位租的員工宿舍,簽訂了租房合同,但是房東沒去代開發(fā)票,那么單位可以依據(jù)合同做賬,并允許稅前抵扣呢?其次,員工宿舍這部分房租,需要按租繳納房產(chǎn)稅嗎?
個人已經(jīng)辦理了工商戶用于個體經(jīng)營,除外另外單獨放款給其他公司,收到利息收入,需要開具利息發(fā)票,這個利息發(fā)票是個人去稅務(wù)局代開,還是用個體工商戶去稅務(wù)局代開,有什么注意事項
請問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
單位的員工借款到單位,單位按照lpr的4倍以內(nèi)支付利息,員工收到的這筆利息,單位需要給他代扣個稅局嗎?代扣了個稅之后需要員工去開具發(fā)票嗎?開具發(fā)票的時候員工還需交什么稅款
單位收到勞務(wù)費發(fā)票需要購買勞務(wù)方代扣代繳個稅,然后單位在付勞務(wù)費的時候就把個稅部分扣除了,按扣除后的金額付的勞務(wù)費,隨后單位代他繳了個稅,這種情況單位還需要給提供勞務(wù)方開個收據(jù)嗎?收據(jù)金額就是代扣代繳的個稅額。我覺得既然沒收錢就不能開收據(jù),
老板把車租給公司, 車的保險發(fā)票 只能開給個人,要怎么合理入賬呢。
老師,包含存貨進(jìn)銷存的金蝶、用友是不是就是erp? 如果不是的話,erp和金蝶、用友有什么區(qū)別呢?
老師,土地管理費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
您好老師,營業(yè)外收入和其他業(yè)務(wù)收入繳納印花稅嗎
員工考上了全日制研究生,可以給他繼續(xù)交社保嗎?因為他經(jīng)常要回公司上班的。
老師,您好。請問跟著貨物銷售出去的運費算什么費用?謝謝
實操時主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、累計折舊也是登記在三欄式明細(xì)賬里嗎
請問老師:跨區(qū)域預(yù)交稅款時,是按報備合同金額還是當(dāng)期的發(fā)生額預(yù)交稅款?
一個供應(yīng)商,銀行賬號封了,還能開出票來嗎
小型充電站(只有2個充電樁)稅務(wù)登記,行業(yè)類別機動車充電銷售。會計制度選什么?核算方式選什么?單位隸書關(guān)系?納稅人類別?納稅人類別是企業(yè)。
代扣的個稅是按20%的稅率扣嗎?19萬以內(nèi)免增值稅和附加稅有相關(guān)的文件規(guī)定嗎?
是的這個是20%的稅率。 財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師,我們是員工,是個人,是個人去稅局代開發(fā)票,也是10萬以內(nèi)免征增值稅嗎?
你好,是的,員工個人也是參考小規(guī)模的。
老師,還有一個問題,我們是一個私立學(xué)校,對成績好的學(xué)生有獎學(xué)金,3000-10000元不等,還有成績好但家庭條件差的,有助學(xué)金5-10萬不等,這些我需要交哪些稅,需要取得發(fā)票嗎?
您好,對于學(xué)校來說,這些可以計入到成本里面。但是是不是能夠稅前扣除要稅務(wù)局來認(rèn)定,大部分時候都是可以的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是上面利息那個事情,我支付的利息在lpr4倍以內(nèi),支付的利息都是可以稅前扣除的吧?
你好,你這個有發(fā)票就可以稅前扣除。
我在網(wǎng)上查了,他說超過lpr4倍的部分就不能稅前扣除,有些又說只要超過lpr部分都不能扣除
你好,是的,超過了的部分是不可以。
是超過4倍的不能扣除,還是只要超過lpr就不能了
你好是超過四倍的不能扣除。
好的,謝謝
你好不用客氣的了。
老師,10萬以內(nèi)免增值稅是每個月是吧,相當(dāng)于一年120萬,都可以免增值稅嗎
是的就是這樣理解。