你好,是的,是要開具發(fā)票,然后代扣代繳個(gè)稅?,F(xiàn)在如果金額不大的話,10萬以內(nèi)是免增值稅及附加稅的。
請(qǐng)教個(gè)問題,單位租的員工宿舍,簽訂了租房合同,但是房東沒去代開發(fā)票,那么單位可以依據(jù)合同做賬,并允許稅前抵扣呢?其次,員工宿舍這部分房租,需要按租繳納房產(chǎn)稅嗎?
個(gè)人已經(jīng)辦理了工商戶用于個(gè)體經(jīng)營,除外另外單獨(dú)放款給其他公司,收到利息收入,需要開具利息發(fā)票,這個(gè)利息發(fā)票是個(gè)人去稅務(wù)局代開,還是用個(gè)體工商戶去稅務(wù)局代開,有什么注意事項(xiàng)
請(qǐng)問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個(gè)人頭費(fèi)200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費(fèi)和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報(bào)個(gè)稅到我單位嗎?幾百個(gè)報(bào)了殘保金怎么辦?會(huì)交很多
單位的員工借款到單位,單位按照lpr的4倍以內(nèi)支付利息,員工收到的這筆利息,單位需要給他代扣個(gè)稅局嗎?代扣了個(gè)稅之后需要員工去開具發(fā)票嗎?開具發(fā)票的時(shí)候員工還需交什么稅款
單位收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要購買勞務(wù)方代扣代繳個(gè)稅,然后單位在付勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候就把個(gè)稅部分扣除了,按扣除后的金額付的勞務(wù)費(fèi),隨后單位代他繳了個(gè)稅,這種情況單位還需要給提供勞務(wù)方開個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)金額就是代扣代繳的個(gè)稅額。我覺得既然沒收錢就不能開收據(jù),
請(qǐng)問一下,拍賣公司跟個(gè)人合作,個(gè)人征集作品給拍賣公司拍賣,傭金劃分分成,由拍賣公司統(tǒng)一收款付款開票,之后買方傭金歸合作方個(gè)人所有,委托方傭金歸拍賣公司所有,圖錄費(fèi)由合作方個(gè)人負(fù)擔(dān),合作方個(gè)人把圖錄費(fèi)轉(zhuǎn)拍賣公司,由拍賣公司在付款給制作圖錄的第三方公司,第三方公司開票給拍賣公司,麻煩請(qǐng)問一下1.轉(zhuǎn)給合作方個(gè)人的傭金,個(gè)人應(yīng)該代開什么名稱的發(fā)票給拍賣公司 2.圖錄費(fèi)合作方個(gè)人轉(zhuǎn)給拍賣公司,拍賣公司需要開票嗎,開什么票給個(gè)人
老師原來的個(gè)體戶現(xiàn)在建賬了,購銷是通過過現(xiàn)金,現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)放到業(yè)主身上嗎,
企業(yè)支付員工一次性死亡補(bǔ)償金,能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師 UL外匯付款美元1877.08,代扣代繳企業(yè)所得稅和增值的計(jì)稅依是1877.08/0.9*匯率嗎?
請(qǐng)問,最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時(shí)性差異不過是資產(chǎn)還是負(fù)債,是不是都確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。然后應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,資產(chǎn)跟負(fù)債都是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
老師,我想問一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來的,這個(gè)可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨,對(duì)方從德國匯過來的歐元,去銀行結(jié)匯時(shí)因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國。暫時(shí)辦理完結(jié)匯,那后面的報(bào)關(guān)還是按照俄羅斯正常填報(bào)可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅
代扣的個(gè)稅是按20%的稅率扣嗎?19萬以內(nèi)免增值稅和附加稅有相關(guān)的文件規(guī)定嗎?
是的這個(gè)是20%的稅率。 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào) 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師,我們是員工,是個(gè)人,是個(gè)人去稅局代開發(fā)票,也是10萬以內(nèi)免征增值稅嗎?
你好,是的,員工個(gè)人也是參考小規(guī)模的。
老師,還有一個(gè)問題,我們是一個(gè)私立學(xué)校,對(duì)成績好的學(xué)生有獎(jiǎng)學(xué)金,3000-10000元不等,還有成績好但家庭條件差的,有助學(xué)金5-10萬不等,這些我需要交哪些稅,需要取得發(fā)票嗎?
您好,對(duì)于學(xué)校來說,這些可以計(jì)入到成本里面。但是是不是能夠稅前扣除要稅務(wù)局來認(rèn)定,大部分時(shí)候都是可以的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是上面利息那個(gè)事情,我支付的利息在lpr4倍以內(nèi),支付的利息都是可以稅前扣除的吧?
你好,你這個(gè)有發(fā)票就可以稅前扣除。
我在網(wǎng)上查了,他說超過lpr4倍的部分就不能稅前扣除,有些又說只要超過lpr部分都不能扣除
你好,是的,超過了的部分是不可以。
是超過4倍的不能扣除,還是只要超過lpr就不能了
你好是超過四倍的不能扣除。
好的,謝謝
你好不用客氣的了。
老師,10萬以內(nèi)免增值稅是每個(gè)月是吧,相當(dāng)于一年120萬,都可以免增值稅嗎
是的就是這樣理解。