你好,是的,是要開具發(fā)票,然后代扣代繳個(gè)稅。現(xiàn)在如果金額不大的話,10萬以內(nèi)是免增值稅及附加稅的。
請(qǐng)教個(gè)問題,單位租的員工宿舍,簽訂了租房合同,但是房東沒去代開發(fā)票,那么單位可以依據(jù)合同做賬,并允許稅前抵扣呢?其次,員工宿舍這部分房租,需要按租繳納房產(chǎn)稅嗎?
個(gè)人已經(jīng)辦理了工商戶用于個(gè)體經(jīng)營,除外另外單獨(dú)放款給其他公司,收到利息收入,需要開具利息發(fā)票,這個(gè)利息發(fā)票是個(gè)人去稅務(wù)局代開,還是用個(gè)體工商戶去稅務(wù)局代開,有什么注意事項(xiàng)
請(qǐng)問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個(gè)人頭費(fèi)200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費(fèi)和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報(bào)個(gè)稅到我單位嗎?幾百個(gè)報(bào)了殘保金怎么辦?會(huì)交很多
單位的員工借款到單位,單位按照lpr的4倍以內(nèi)支付利息,員工收到的這筆利息,單位需要給他代扣個(gè)稅局嗎?代扣了個(gè)稅之后需要員工去開具發(fā)票嗎?開具發(fā)票的時(shí)候員工還需交什么稅款
單位收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要購買勞務(wù)方代扣代繳個(gè)稅,然后單位在付勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候就把個(gè)稅部分扣除了,按扣除后的金額付的勞務(wù)費(fèi),隨后單位代他繳了個(gè)稅,這種情況單位還需要給提供勞務(wù)方開個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)金額就是代扣代繳的個(gè)稅額。我覺得既然沒收錢就不能開收據(jù),
單純就企業(yè)所得稅來說,需調(diào)增,而沒有調(diào)增,或者調(diào)少了,非惡意,引起發(fā)產(chǎn)生的補(bǔ)稅,一般會(huì)有滯納金嗎?
你好老師,我想改社保那個(gè)工資基數(shù),我之前是導(dǎo)入的,現(xiàn)在查不到記錄,我在哪里改呢?
我們公司因?yàn)橛行﹩T工需要買社保在當(dāng)?shù)?,所以就是工資在我們A公司發(fā),社保買在我們B公司,那這兩家公司的賬務(wù)要怎么做,個(gè)稅申報(bào)怎么報(bào)
老師,我們公司工資虛做的,有2個(gè)人員被幾個(gè)公司同時(shí)做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個(gè)稅?還是重新把24-25年的個(gè)稅重新申報(bào)減員再做年報(bào)納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?
入庫原材料,庫存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計(jì),但是同一個(gè)藥劑,不同廠家價(jià)格不同,應(yīng)該怎么記?
老師您好,我們外購的粽子送客戶按正規(guī)流程來是不是需要幫客戶報(bào)偶然所得
老師,今年備考中級(jí),以前的繼續(xù)教育補(bǔ)到了2021年,2021到2025都學(xué)了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
請(qǐng)問老師,這個(gè)管理費(fèi)用的金額是怎么得來的呢,是否這個(gè)利潤(rùn)表做錯(cuò)了呢,明細(xì)賬對(duì)了下是對(duì)的
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金及附加嗎?
老師 我想請(qǐng)教一個(gè)事情 就是 我們每個(gè)月給供應(yīng)商的錢 他們每個(gè)月會(huì)按一定的比例返還給我們 每個(gè)月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個(gè)月要付給他們的費(fèi)用 那么這個(gè)返利我想請(qǐng)問需不需要對(duì)方給我們開紅字發(fā)票呢?
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代扣的個(gè)稅是按20%的稅率扣嗎?19萬以內(nèi)免增值稅和附加稅有相關(guān)的文件規(guī)定嗎?
是的這個(gè)是20%的稅率。 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào) 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師,我們是員工,是個(gè)人,是個(gè)人去稅局代開發(fā)票,也是10萬以內(nèi)免征增值稅嗎?
你好,是的,員工個(gè)人也是參考小規(guī)模的。
老師,還有一個(gè)問題,我們是一個(gè)私立學(xué)校,對(duì)成績(jī)好的學(xué)生有獎(jiǎng)學(xué)金,3000-10000元不等,還有成績(jī)好但家庭條件差的,有助學(xué)金5-10萬不等,這些我需要交哪些稅,需要取得發(fā)票嗎?
您好,對(duì)于學(xué)校來說,這些可以計(jì)入到成本里面。但是是不是能夠稅前扣除要稅務(wù)局來認(rèn)定,大部分時(shí)候都是可以的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是上面利息那個(gè)事情,我支付的利息在lpr4倍以內(nèi),支付的利息都是可以稅前扣除的吧?
你好,你這個(gè)有發(fā)票就可以稅前扣除。
我在網(wǎng)上查了,他說超過lpr4倍的部分就不能稅前扣除,有些又說只要超過lpr部分都不能扣除
你好,是的,超過了的部分是不可以。
是超過4倍的不能扣除,還是只要超過lpr就不能了
你好是超過四倍的不能扣除。
好的,謝謝
你好不用客氣的了。
老師,10萬以內(nèi)免增值稅是每個(gè)月是吧,相當(dāng)于一年120萬,都可以免增值稅嗎
是的就是這樣理解。