您好!你們是核定征收的,只要沒超15萬,就是按照15萬來交稅的,具體還要看你們是哪種核定方式
老師,我有個(gè)體工商戶是核定征收,一個(gè)季度定了6萬,征收率是5%,實(shí)際上沒有普票收入,開了20萬的專票,這個(gè)季度報(bào)稅都需要報(bào)那些稅,稅款怎么計(jì)算?
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個(gè)體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個(gè)稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報(bào)的時(shí)候銷售收入那自動(dòng)出來29700,我直接申報(bào)這個(gè)數(shù)沒啥問題吧?
老師您好!我有兩個(gè)個(gè)體工商戶,一個(gè)是核定征收,一個(gè)是定期定額征收,核定征收我明白,定期定額征收我不懂,稅管員說沒有自行開專票,季度收入9萬以下不用報(bào)稅,個(gè)稅和增值稅都不用報(bào),可是一季度我開普票28萬呢,就不用報(bào)稅和交個(gè)稅了嗎?
老師 我單位屬于個(gè)體工商戶 我這個(gè)月申報(bào)2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應(yīng)納稅額 核定了服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬多 我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入 ,這是怎么回事啊
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個(gè)季度9萬,我們一個(gè)季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個(gè)稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區(qū)別?
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
那開了專票也不用另外繳納嗎
您好!具體是什么核定方法呢?就算是核定,也是按照一個(gè)基數(shù)來計(jì)算稅款的,不可能不交稅哦