你好,是的,就按照定額申報即可
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數(shù)沒啥問題吧?
老師 我想問下 我家月銷售額實際30萬左右,但是利潤非常少,平時也沒有進項,銷項發(fā)票什么的,當時稅務核定的時候專管員給核的是月度9900 季度29700,我現(xiàn)在申報都是按29700申報的,是不是沒啥問題
老師您好,我想問一下我是個體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬8)開票開的服務類,比如按照以前的政策一個季度不能超45萬 (我一個季度銷售類未開 服務類開了27萬 老師就說我一個季度開超過45萬 合計銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務類的發(fā)票27萬來算的嗎
老師您好,我們是個體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個季度9萬,我們一個季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區(qū)別?
老師,我家是個體戶,查賬征收的,平時只是幫客服開一些銷售發(fā)票,金額大概是季度20000左右,根本沒有進項發(fā)票,我這應該怎么做賬? 還有我報稅的時候是不是也是季度不超過30萬,增值稅我就不用交呢?
小規(guī)模時候買的固定資產,能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
老師這樣稅務上是沒啥問題的是嗎?
老師 那你說像這種情況,我家老板要是用銀行卡收款,會不會有什么風險呢?目前是用微信和支付寶收款的
你好,目前用銀行卡收款會有風險的,馬上所有都聯(lián)網了,你今年應該按實際申報,你們不是每年做核定嗎
1.老師 你所說的微信和支付寶也都聯(lián)網嗎,我要是按實際收入申報我這增值稅就得全額繳納啊,還有個稅也得全額繳納,稅款大約15000左右,掙也沒掙多少錢啊?老師有什么好的建議嗎?能少交點稅呢
這個現(xiàn)在金稅四期就是為了和銀行聯(lián)網看你個人資金收付情況的。你要是不想繳納稅金你就在多開一個小規(guī)模公司
老師 多開一個小規(guī)模公司,是為了什么呢?
就是一家收入分成兩家,這樣不就可以享受稅收優(yōu)惠政策了
老師 那我家是3個門市打通共同經營的一家超市 共用一個牌匾,但是有3個門牌號,我要是再辦兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照行不行呀?
對,可以的,就是這樣的意思
老師 那你說這3個營業(yè)執(zhí)照門牌號都是挨著的,打通共同經營的一家,這樣沒啥問題呀?收款碼也都是一個人的收款碼,我分3家申報就行嗎? 那我也沒有賬啥的呀,咋辦呢,每戶的收入我得咋填呢?平均填寫嗎?
你要面上弄得不像一起經營,分別經營這樣,要分別申報,單獨的
那得咋弄的不像一起經營呢?這3家共用的一個牌匾,我再做兩個簡易的牌匾,能行不, 還有我家是定期定額戶,我要是季度銷售收入60萬,也就是我每戶申報20萬的收入,我就這么報稅,不做賬是不是也行呀?
都賣一種東西是嗎
不是的老師 她家是批發(fā)零售超市,里邊有水飲料,酒,還有小食品,日化用品這些東西,其實都是一個人開的,這3個個體營業(yè)執(zhí)照都是一個人的,我咋整呢?
那這種就不好弄了,分開經營也不現(xiàn)實了