您好,是不能修改的。
老師 申報(bào)出口退稅的時(shí)候 “所屬期、申報(bào)批次、關(guān)聯(lián)號(hào)”這三個(gè)是自動(dòng)生成的嗎?
老師,這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)出口退稅最后的申報(bào)界面,他這個(gè)所屬期和批次是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎,可以修改嗎
老師,這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)出口退稅的申報(bào)批次可以重復(fù)嗎,比如說02月申報(bào)了3批,批次是001、002、003,3月又出口了3批,這個(gè)批次又是001,002,003,還是說延續(xù)2月份的就變成004,005,006?
公司準(zhǔn)備成立一個(gè)新公司處理新的業(yè)務(wù),打算申請(qǐng)的是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)。如果公司只有辦公室,打算自己買購買所有材料然后外發(fā)其他企業(yè)幫我們生產(chǎn)出成品給到我們,我們公司出口,這樣屬于生產(chǎn)型企業(yè)嗎?可以申請(qǐng)到生產(chǎn)型出口退稅業(yè)務(wù)嗎?還是說這樣的企業(yè)會(huì)被定性為貿(mào)易型
你好,老師,外貿(mào)出口退稅操作,使用“報(bào)關(guān)單逐項(xiàng)配單”時(shí),選擇發(fā)票信息,上方出現(xiàn)所屬期,申報(bào)批次,關(guān)聯(lián)號(hào),這三個(gè)信息是自動(dòng)帶出的嗎?如果不是,去哪里找或者按照什么怎么填?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
老師您看下我標(biāo)記的這些地方,就是這個(gè)所屬期和批次,比如說現(xiàn)在是04月,增值稅申報(bào)期是報(bào)3月,而我申報(bào)的所屬期是2月,他這個(gè)所屬期和增值稅申報(bào)期不一致,可以嗎
沒關(guān)系,你只要最后免抵退報(bào)表所屬期和增值稅保持一致就可以
免抵退報(bào)表在哪看
免抵退報(bào)表有個(gè)所屬期,主表
是增值稅主表嗎
您就按您上面勾選的就沒有問題,所屬期。