你好。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)。印花稅城建稅附加稅地方教育附加。這些加在一起。
老師好 ,工商年報(bào)納稅總額從哪里取數(shù)?是明細(xì)賬,應(yīng)交稅費(fèi)借方還是貸方金額
用明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)的方法怎么計(jì)算年報(bào)中的納稅總額,計(jì)算哪些稅種?是本年累計(jì)的哪方(借貸)還是余額?
公司是出口退稅企業(yè),我查看1-2月明細(xì)賬中的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅累計(jì)發(fā)生額借方是128936.16,貸方是268625.04,方向是貸方,余額是186589.68。明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,出口退稅,它們之間是不是有計(jì)算公式?明細(xì)賬中的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額是不是加加減減得來的?謝謝老師指導(dǎo)告知
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額應(yīng)該提取明細(xì)賬中的貸方余額還是怎么計(jì)算得來?
全年累計(jì)的已納稅總額是看明細(xì)應(yīng)交稅金的借方還是貸方?
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報(bào)個(gè)稅能到打收入證明嗎
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好!小規(guī)模銷售固定資產(chǎn)資產(chǎn)稅率按2%開具嗎?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng),收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè),我單位是代收代付,活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款,用于支付活動(dòng)費(fèi)用,現(xiàn)在有個(gè)問題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做賬務(wù)處理嗎,怎么做呢
老板想把公司錢轉(zhuǎn)自己賬戶,有什么合理合法的辦法少交個(gè)人所得稅
你好,企業(yè)為員工購買了社保,企業(yè)為員工支付社保報(bào)銷后費(fèi)用,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎,可以的話這筆醫(yī)藥費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用啊~
1老板的車租給公司使用,老板沒發(fā)票怎么辦,會(huì)計(jì)分錄是什么? 2公司的錢給公司買車有哪些好處。
我想咨詢固定資產(chǎn)的問題 比如我買了一個(gè)固定資產(chǎn)120萬提10年折舊一年提12萬 一個(gè)月提1萬 ,本年已經(jīng)提12萬,然后我選擇在會(huì)算清繳一次扣除剩下部分108元。 問題一:108需要在會(huì)計(jì)上做會(huì)計(jì)分錄嗎? 問題二:108以后年度還做會(huì)計(jì)分錄每年還能提12萬 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 這12萬還在季度企業(yè)所得稅中費(fèi)用體現(xiàn)嗎?季度利潤表還體現(xiàn)在管理費(fèi)用嗎?如果體現(xiàn)是不是在次年匯算中還需要調(diào)增? 季度資產(chǎn)負(fù)債表還體現(xiàn)嗎? 問題三:比如買了個(gè)電腦計(jì)入10000萬我當(dāng)月直接計(jì)入管理費(fèi)用,這樣做對嗎?還需要編輯企業(yè)所得稅中的固定資產(chǎn)表吧!對年度匯算清繳有影響吧,費(fèi)用認(rèn)可不?
不包括代扣個(gè)人所得稅這個(gè)。
包括所得稅嗎?
是本年累計(jì)的貸方?還是借方?還是余額?
本年累計(jì)的貸方?還是借方?還是余額?
你好,包括所得稅在內(nèi)的就是不包括代扣的個(gè)人所得稅,其他交的稅都加上都包括。
借方數(shù)是交的,全年累計(jì)數(shù)。
待認(rèn)證進(jìn)賬稅額和增值稅留抵稅額也算進(jìn)去嗎?
你好不算的 這不是交的稅?
用明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)二級科目,如何計(jì)算年報(bào)的納稅總額,請老師細(xì)看下圖片,數(shù)據(jù)選擇和計(jì)算項(xiàng)目看是否正確,計(jì)算結(jié)果?
新新老師,在嗎?
你好,我按照您上面那個(gè)第一個(gè)回復(fù)就寫具體的二級科目名了,您仔細(xì)看一下。我應(yīng)該是少寫了一個(gè)所得稅,把這個(gè)加上就包括了。
新新老師,我想把計(jì)算圖片發(fā)給你,可發(fā)不過去,怎么辦?
那您可以用文字表述一下也行。