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向集團借用資金用于給分公司買車 分公司上個月做賬如下:借:銀行存款 貸:其他應付款——內(nèi)部往來 如果這個月買了車了 如何做分錄?

2023-04-18 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-18 16:58

您好,借:固定資產(chǎn) 進項稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4414 追問 2023-04-18 16:59

然后就一直掛著往來科目其他應付么

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齊紅老師 解答 2023-04-18 17:00

您好,這個往來需要您還錢時 清理啊,

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快賬用戶4414 追問 2023-04-18 17:00

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-18 17:01

?希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,借:固定資產(chǎn) 進項稅 貸:銀行存款
2023-04-18
借其他應付款300,借管理費用-300
2024-02-05
你好 1. 是的 你直接走 借其他應付款 貸? ?銀行存款? ?5000元就行了。? 不用在走其他應收款 。 這樣 到時你還得兩個科目對沖? 多麻煩? ?
2021-03-08
同學你好 多扣了掛往來就可以了
2023-07-17
同學你好, 收到的發(fā)票 借 待攤費用 貸 預付賬款 如果能抵扣稅。那么。借方把進項稅加上 每月攤銷時 借 管理費用 貸 待攤費用
2024-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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