久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

向集團(tuán)借用資金用于給分公司買車 分公司上個(gè)月做賬如下:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——內(nèi)部往來 如果這個(gè)月買了車了 如何做分錄?

2023-04-18 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-18 16:58

您好,借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶4414 追問 2023-04-18 16:59

然后就一直掛著往來科目其他應(yīng)付么

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-18 17:00

您好,這個(gè)往來需要您還錢時(shí) 清理啊,

頭像
快賬用戶4414 追問 2023-04-18 17:00

好的 謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-18 17:01

?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2023-04-18
借其他應(yīng)付款300,借管理費(fèi)用-300
2024-02-05
你好 1. 是的 你直接走 借其他應(yīng)付款 貸? ?銀行存款? ?5000元就行了。? 不用在走其他應(yīng)收款 。 這樣 到時(shí)你還得兩個(gè)科目對沖? 多麻煩? ?
2021-03-08
同學(xué)你好 多扣了掛往來就可以了
2023-07-17
同學(xué)你好, 收到的發(fā)票 借 待攤費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 如果能抵扣稅。那么。借方把進(jìn)項(xiàng)稅加上 每月攤銷時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用
2024-12-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×