你好1; 這個(gè)款要支付出去不 ;是股東的 往來科目嗎?
老師,我一個(gè)公司要注銷,是小規(guī)模納稅人,開辦的時(shí)間不長,2020年6月份開辦的,因?yàn)闆]有什么業(yè)務(wù),老板要注銷,現(xiàn)在賬戶上沒有實(shí)收資本,注冊(cè)資本是200萬,現(xiàn)在賬上有老板的其他應(yīng)付款一萬多,這個(gè)其他應(yīng)付款我需要調(diào)整到實(shí)收資本嗎?
老師,分公司注銷時(shí),欠法人錢,其他應(yīng)付款貸方余額34000未分配利潤借方余額3326,請(qǐng)問做注銷申報(bào)時(shí)其他應(yīng)付款需要調(diào)增嗎?轉(zhuǎn)入實(shí)收資本可以嗎?轉(zhuǎn)入的話需要繳稅嗎?不轉(zhuǎn)到實(shí)收資本有什么好的處理方法沒有?
老師好,想問一下,公司要注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上還有其他應(yīng)收款和實(shí)收資本,其他應(yīng)收款該怎么處理?實(shí)收資本需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師!小規(guī)模公司想做注銷!財(cái)務(wù)報(bào)表上其他應(yīng)付款貸方余額40000左右,應(yīng)該怎么辦?一定需要調(diào)平嗎?還需要注意什么
老師您好,我是一般納稅人工程監(jiān)理公司,我們公司有好幾個(gè)人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費(fèi)的,也就是一次性在年初給8萬,做到其他應(yīng)收款,然后按簽訂的合同2年平攤,做成工資表的形式,沖其他應(yīng)收款,這樣就是在這些人合同終止的時(shí)候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的,但是實(shí)際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平,有的借方有余額,有的貸方有余額,老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢,就是這些人也已經(jīng)離職了,我一直也不能在賬上就這么掛著
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)款是之前公司發(fā)工資借的法人的錢。但是現(xiàn)在公司想注銷了,銀行賬上的余額不夠支付給法人。法人也不想要了。注銷這一定要平這個(gè)科目嗎。有啥稅收風(fēng)險(xiǎn)
你好;? 不支付 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 必須要平衡這個(gè)科目的; 不然稅務(wù)局不讓你注銷的?
怎樣做分錄呢
你好; 比如; 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款; 營業(yè)外收入?
借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
是的;? ?是這樣來考慮的?
注銷的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表都哪些科目需要平。哪些不用平?注意什么
你好;負(fù)債表里面 期末數(shù)據(jù)都要清理掉的?
不太明白,我把我的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)過去,麻煩老師幫我看看。實(shí)收資本和未分配利潤需要清零嗎?還是表的最后合計(jì)數(shù)是零
你好;? 把所有實(shí)收資本 和利潤以外的 科目都清理了。在去看是否 分紅繳納稅費(fèi)? 和退還資本??
如果銀行存款最后還有不到一萬元的余額怎么辦。需要平嗎
你好;? 需要平衡哈; 都要平衡的??
銀行存款還剩下7000多,怎么平,不用交稅
你好 ;? ?你先把所有的期末數(shù)據(jù)都平衡了 ;先不管 利潤科目和 實(shí)收資本科目 ;? ?貨幣資金科目? ? ?能支付的去支付; 能收款的收回來??
我明白,該支付的還有該收回來的。我都做了。最后銀行存款還剩下7000元的余額,我怎么做分錄不交稅?;蛘呱俳?
你好;? 意思現(xiàn)在只有利潤 和實(shí)收資本 和 貨幣資金科目了 是嗎? ? 利潤和實(shí)收資本金額發(fā)來看看? ?
不好意思,銀行余額0了。其他應(yīng)付款剩余620多,我轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了。這620元,需要交幾個(gè)點(diǎn)企業(yè)所得稅。小規(guī)模的
你好;? 如果是符合小微; 你是所得稅 =620*5%計(jì)算了? ?;是23年注銷的話?