您好 借:本年利潤0.3 貸:營業(yè)外支出 0.3
在報稅中應(yīng)交比實(shí)交多2分的賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那營業(yè)外支出下的子科目增加什么
老師,今天聽齊紅老師的課,如何做好內(nèi)外賬這個課程。老師說內(nèi)賬最好也核算稅,但是有個分錄不明白借應(yīng)交稅金增值稅銷項(xiàng) 管理費(fèi)用-增值稅實(shí)際繳納額貸應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng) 營業(yè)外支出(倒擠金額)銀行存款實(shí)際繳納數(shù),這個營業(yè)外支出帶表什么。比如借銷項(xiàng)600 管理費(fèi)用增值稅200貸進(jìn)項(xiàng)400銀行存款200營業(yè)外支出200,分錄這個是平的,但是我不知道這個倒擠的因?yàn)橥庵С龃硎裁?/p>
老師,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這筆分錄是什么意思,這個對嗎
老師是不是如果我少報了那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
老師是不是如果我少報了那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師這個一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
是的 軟件是自動結(jié)轉(zhuǎn)的