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老師,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這筆分錄是什么意思,這個對嗎

2023-02-14 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-14 16:47

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齊紅老師 解答 2023-02-14 16:47

這分錄應(yīng)該是調(diào)整差異。

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快賬用戶6248 追問 2023-02-14 16:50

這個分錄是沒問題的對嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-14 16:59

若是用于調(diào)整差異,分錄是沒問題的。

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2023-02-14
您好!這個就是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)該繳納的增值稅金額
2022-07-07
您好,就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末貸方余額時,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅使用,應(yīng)交稅費-未交增值稅是為了清理應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末余額
2022-09-13
同學(xué)你好 現(xiàn)在沒有這個分錄了 這是以前進項轉(zhuǎn)出的分錄
2021-02-20
好,這個意思就是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。你需要交多少,這個分錄的金額就是多少。
2021-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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