您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 去年暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
老師,去年暫估的成本比今年收到發(fā)票的實(shí)際金額大,在匯算清繳時(shí)怎么處理?
22年年底暫估入庫(kù),23年收到發(fā)票金額比暫估金額大。這種情況匯算清繳的成本明細(xì)表怎么填啊
老師。。我去年暫估的成本 在今年匯算清繳之前拿不到發(fā)票,我報(bào)年報(bào)應(yīng)該在哪里填入這部分暫估金額
請(qǐng)教老師,上年度暫估的合同成本里在匯算清繳前收到發(fā)票,金額比暫估的要多,這種情況多出的部分怎么處理?
請(qǐng)問老師 去年暫估的匯算清繳前沒開到發(fā)票 現(xiàn)在才收到發(fā)票 這種情況要怎么辦呢
機(jī)械經(jīng)營(yíng)租賃小規(guī)模開專票稅率是1還是3,為啥有的開的是3%的稅率
3月的房租,5月才交,但是物業(yè)4月就把3月的發(fā)票開了,進(jìn)項(xiàng)稅在4月就抵了進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵了,但是我?guī)ど巷@示有這個(gè),怎么做帳去抵銷
老師好,員工改名字了,我們需要在個(gè)稅系統(tǒng)里面給他改一下嗎
固定資產(chǎn)清理科目的期末借方余額,在列報(bào)時(shí),是較少固定資產(chǎn)項(xiàng)目還是增加固定資產(chǎn)項(xiàng)目呀?
老師,你好,建筑工程公司給員工提供了食堂用餐,費(fèi)用是一個(gè)人先墊付,月底統(tǒng)計(jì)好用餐人數(shù)后,款項(xiàng)報(bào)銷,沒有發(fā)票,這個(gè)要怎么處理入賬
一般納稅人固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的凈殘值率為多少合適呢?
企業(yè)虛開發(fā)票,賬面的應(yīng)收賬款無(wú)法收回,這筆業(yè)務(wù)如何做?
老師收到科技型入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入呢
匯算清繳A100000里第6行研發(fā)費(fèi)用是取A104000表里哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師,一個(gè)客戶(總包方)欠了我公司大概50萬(wàn)左右,好幾個(gè)項(xiàng)目的尾款,零零總總加起來(lái)大概有50萬(wàn)左右,對(duì)方用一套房子抵了欠款,現(xiàn)在我們把這套房子40萬(wàn)賣了,這個(gè)賬我怎么做?這筆錢是打給我個(gè)人,還是打到我公司賬上?怎么打款?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借 工程施工(合同成本),貸 應(yīng)付賬款
然后把合同成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
當(dāng)時(shí)入賬 50 萬(wàn),今年收到 60 萬(wàn)成本
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸:工程施工 貸方負(fù)數(shù) 借:工程施工 借方負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù) 收到發(fā)票后 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:工程施工? 借:工程施工? 貸:應(yīng)付賬款
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問