您好,計入了在建工程的,日期寫今天的
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
我們是建筑行業(yè),以前是核定征收,所以固定資產(chǎn)在賬面上是沒有折舊的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)查賬征收之后,公司對還在使用年限的固定資產(chǎn)開始折舊,現(xiàn)在的問題就是,賬面上的固定資產(chǎn)凈值與實際不相符,這個問題應(yīng)該要怎么調(diào)整一致了?
因為公司以前沒用系統(tǒng)做固定資產(chǎn),現(xiàn)在上系統(tǒng)了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點資產(chǎn)工具欄對賬,固定資產(chǎn)管理清單和會計科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫,因為是按照計提折舊后的凈值填寫的(原值),計提折舊沒填寫,是按照計提折舊時間填寫入賬日期,還是按照當(dāng)初購買得日期填寫入賬日期
老師 你好 我想問問 我們公司是物流公司 現(xiàn)在公司要自己建一個加油站 目前還在修建期間還沒開始使用 那在使用前產(chǎn)生的一起費用 比如場地費 設(shè)計費 各種安裝費 這些費用我要怎么做賬呢 可以直接做進費用嗎 還是說做在建工程 最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)? 可以教我一下怎么做分錄嗎老師
在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),卡片上怎么填寫使用日期,其實早就使用了,一些前期費用前期沒發(fā)生,雖然,固定資產(chǎn)已經(jīng)使用,我還是把這個費用計入了在建工程,這樣對嗎?現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)了,不知道在固定資產(chǎn)卡片上怎么選擇使用日期,是今天還是填實際的20年的
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負高什么原因
嗯嗯其實不是今天,這沒關(guān)系是嗎,我賬面上是2月份輸入的。固定資產(chǎn)卡片忘記輸入了,
您好,沒有關(guān)系的,2月可以的