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老師,我是旅游公司,第一沒有旅行社資質(zhì),第二差額的部分全部都是國際的機酒發(fā)票,這種情況可以差額征稅嗎 依據(jù)是幾號文件

2023-04-18 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-18 09:23

您好。36號文件規(guī)定的差額計稅的范圍。

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快賬用戶9008 追問 2023-04-18 09:26

2016年36號文件嗎

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快賬用戶9008 追問 2023-04-18 09:28

這是什么意思

這是什么意思
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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:31

就是可以差額計稅,然后扣除的就是他列舉的這些。

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快賬用戶9008 追問 2023-04-18 09:33

沒有旅行社資質(zhì)的旅游社也可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:36

稅務(wù)局是不看資質(zhì)的,稅務(wù)局就看業(yè)務(wù)。開發(fā)票真實發(fā)生的業(yè)務(wù)就可以。

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您好。36號文件規(guī)定的差額計稅的范圍。
2023-04-18
您好,這個是可以享受的,是可以的
2023-09-19
①根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》,對于旅游服務(wù),一般納稅人適用稅率為6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。并沒有5%的稅率。 ②您描述的這種情況在實際操作中可能會遇到。如果發(fā)票備注欄注明了差額,但未收到全部發(fā)票,您需要在申報時按照實際收到的發(fā)票金額進行申報。對于未收到的部分,您需要與對方協(xié)商,爭取盡快收到發(fā)票,或者與對方協(xié)商將發(fā)票金額折現(xiàn)支付給您。 具體申報方式,您可以參考以下步驟: 1.登錄電子稅務(wù)局或到稅務(wù)局前臺申報。 2.填寫申報表,將您的銷售額和已收到的發(fā)票金額填入表中。 3.如果未收到的發(fā)票金額較大,您可能需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》中的“未開具發(fā)票”部分,并備注相關(guān)情況。 4.按照相關(guān)規(guī)定繳納稅款。
2023-10-11
不可以的,你開的是一般計稅的,不享受差額。
2023-09-26
同學你好,如果你要按照政府給你的款開發(fā)票的話,那你就需要這些商戶給你開發(fā)票,這樣增值稅的鏈條才能完整,你的所得稅稅負才沒有那么重。你的收入就是收到政府的款項給你和你撥付給商戶之間的差額就是你真正的收入。
2022-05-29
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