按稅法規(guī)定,發(fā)放的次月申報(bào)工資。沒(méi)發(fā)就0申報(bào)
個(gè)人所得稅,是這個(gè)月報(bào)9月份實(shí)際發(fā)放的工資嗎?而這個(gè)工資又是8月份,如果說(shuō)8月份工資表里面有個(gè)別員工沒(méi)有發(fā)放工資、這樣子的情況需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
個(gè)人所得稅要求是在發(fā)放工資的當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅,但是當(dāng)月計(jì)提了,沒(méi)有發(fā)放。是不是就是0申報(bào)?這樣當(dāng)月計(jì)提的和申報(bào)的數(shù)據(jù)是對(duì)不上的,這樣 沒(méi)問(wèn)題吧?
個(gè)人所得稅申報(bào)是下月申報(bào)上月實(shí)發(fā)數(shù)嗎?比如一二月份沒(méi)有發(fā)放工資,三月才發(fā)放的,那就一二月份都是0申報(bào),三月一次性申報(bào)這兩個(gè)月的工資?還是說(shuō)雖然沒(méi)有發(fā),可以按月申報(bào)?
我剛才看抖音好像說(shuō)個(gè)人所得稅要實(shí)際發(fā)放工資的當(dāng)月才申報(bào)擬發(fā)當(dāng)月的工資,對(duì)不對(duì)?或者和企業(yè)一樣?工資沒(méi)有實(shí)不實(shí)發(fā)的區(qū)別,這月必須要申報(bào)上個(gè)月的工資所得?
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對(duì)應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開(kāi)始,我們要15號(hào)才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,買(mǎi)的肉,供應(yīng)商開(kāi)的普票稅率1%,票開(kāi)錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢(xún)下 銀行賬戶(hù) swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶(hù)呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷(xiāo)項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),開(kāi)進(jìn)來(lái)1%的普票,這個(gè)怎么是1%
老師,請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)銷(xiāo)售額合計(jì)不等于營(yíng)業(yè)收入金額?申報(bào)表上的銷(xiāo)售額不就是營(yíng)業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實(shí)際庫(kù)存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的材料入賬嗎? 有什么注意事項(xiàng)?需要補(bǔ)稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報(bào)了
私立學(xué)校 工資問(wèn)題 老師 食堂員工 宿管門(mén)衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
收到。假設(shè)工資我零申報(bào)一月,二月,三月,等四月份的時(shí)候我發(fā)放了一月和二月的工資,那么,五月份的時(shí)候我申報(bào)一月和二月工資的總和,三月和四月的工資等實(shí)際發(fā)放的次月再申報(bào),這樣可行不?
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
投資信息該怎么填寫(xiě)?
是股東就按章程里邊的填