您好 借:委托加工物資 500000 貸:原材料 500000 請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的稅率是消費(fèi)稅稅率嗎
發(fā)出材料26萬(wàn)元委托A公司加工,稅率13%,會(huì)計(jì)分錄
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。5月20日,A公司收回委托加工的物資并驗(yàn)收入庫(kù)。該委托加工的物資系上月發(fā)出,實(shí)際成本為195萬(wàn)元。本月以銀行存款支付消費(fèi)稅5萬(wàn)元,加工費(fèi)50萬(wàn)元,增值稅6.5萬(wàn)元。收回的委托加工材料用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。寫出所有會(huì)計(jì)分錄。
湖創(chuàng)公司委托丁企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本50萬(wàn),加工費(fèi)11.30萬(wàn)元(含稅),受托方增值稅稅率為13%,受托方代扣代繳消費(fèi)稅稅率10%。該批材料加工后委托方直接出售,則該批材料加工完畢人庫(kù)時(shí)的成本為A.66.67萬(wàn)元B.68.11萬(wàn)元C.61.30萬(wàn)元D.60萬(wàn)元
發(fā)出材料50萬(wàn)元委托A公司加工,加工費(fèi)15萬(wàn),稅率10%。會(huì)計(jì)分錄怎么做?
發(fā)出材料55萬(wàn)元委托A公司加工,加工費(fèi)15萬(wàn),消費(fèi)稅率10%。會(huì)計(jì)分錄怎么做?加工費(fèi)計(jì)入那里?
加計(jì)抵減可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎?申報(bào)增值稅主表時(shí)需要填入免稅銷售額嗎?
7月15號(hào)之前收到的普票發(fā)票,可以做到6月份的成本嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我這次申報(bào)增值稅404元沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,用了之前預(yù)繳的稅款抵扣了,這要怎么賬務(wù)處理呀?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下去代賬公司面試,都會(huì)被問(wèn)到哪些專業(yè)知識(shí),我目前有半年財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn),去年考取的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱,在投資公司做了半年,企業(yè)沒(méi)有營(yíng)收,只涉及到日常費(fèi)用,工作經(jīng)驗(yàn)比較短,也比較淺,不知道代賬公司是不是很鍛煉人,我希望可以多積累財(cái)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)和思維鍛煉。下面截圖是要應(yīng)聘工作的職責(zé),感覺(jué)我的能力有些滿足不了,但我比較喜歡調(diào)整,請(qǐng)老師給些指導(dǎo),謝謝
因?yàn)閭€(gè)稅逾期未申報(bào)問(wèn)題導(dǎo)致收到了“簡(jiǎn)易程序處罰”需要繳納罰款,這個(gè)微信或者支付寶付款,需要把這筆費(fèi)用計(jì)入到會(huì)計(jì)分錄?
應(yīng)交增值稅怎么會(huì)有余額
老師,有外銷的企業(yè),在期末調(diào)匯的時(shí)候,外匯的收入需要調(diào)嗎
老師,一般指不含稅金額是不含增值稅吧
一般計(jì)稅法和簡(jiǎn)易計(jì)稅法在什么情況下核算,有什么區(qū)別呢
老師你好,我公司聘請(qǐng)員工,基本工資是3000,其他的報(bào)酬和崗位補(bǔ)貼是3000,我們買社保以3000元去買的,如果員工仲裁我們沒(méi)有按6000去給他買社保,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),這種我們?cè)趺匆?guī)避?