你好,收回來這個可以繼續(xù)加工,還是你們可以銷售。
[作業(yè)]某公司發(fā)出一批A材料,委托乙公司加工成B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出A材料的實(shí)際成本為25000元,支付加工費(fèi)和往返運(yùn)雜費(fèi)15000元,共支付增值稅1870元、消費(fèi)稅4000元。委托加工的B材料收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。. 1.發(fā)出委托加工的A材料 2.加工完成支付費(fèi)用 3. B材料驗(yàn)收入庫 要求:編制會計(jì)分錄。
2.A公司委托B公司加工材料--批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),原材料成本為70000元,支付的加工費(fèi)為20000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完 成驗(yàn)收入庫,收回后用于連續(xù)加工產(chǎn)品,加工費(fèi)用、消費(fèi)稅已經(jīng)支付。A、 B公 司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%, A公司按實(shí)際成本對原材料進(jìn)行日常核算。要求: (1)編制發(fā)出委托加工材料的分錄; (2)計(jì)算消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格; (3)計(jì)算受托方代收代繳的消費(fèi)稅; (4)編制支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅的分錄; (5)編制加工完成收回委托加工材料的分錄。
發(fā)出材料26萬元委托A公司加工,稅率13%,會計(jì)分錄
為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%.該公司2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(14分)(1)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批,售價(jià)1000萬元,實(shí)際成本為720萬元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,貨款尚未收到。該銷售符合收入確認(rèn)條件。①確認(rèn)收入時會計(jì)分錄:②計(jì)提消費(fèi)稅時會計(jì)分錄:領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品B產(chǎn)品分給職工作為福利,該產(chǎn)品實(shí)際成本3萬元,計(jì)稅價(jià)格5萬元。計(jì)提消費(fèi)稅時會計(jì)分錄:(3)收回委托加工的C材料一批并驗(yàn)收入庫,C材料是消費(fèi)稅的應(yīng)稅物品,該委托加工材料系上月發(fā)出,發(fā)出原材料的成本為15萬元。本期收回支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)3萬元,增值稅3900元。同時支付其代收代交的消費(fèi)稅2萬元。收回委托加工的C材料用于生產(chǎn)應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品B產(chǎn)品。①支付加工費(fèi)、增值稅的會計(jì)分錄:②支付消費(fèi)稅的會計(jì)分錄計(jì)算C材料的委托加工成本并做出收回委托加工材料的會計(jì)分錄
3.某化妝品經(jīng)銷公司(增值稅一般納稅人)委托外單位加工一批應(yīng)稅化妝品,發(fā)出原材料80萬元,支付加工費(fèi)用10萬元、增值稅1.3萬元,由受托方按照10%的適用稅率代收代繳消費(fèi)稅10萬元。產(chǎn)品已加工完畢并驗(yàn)收入庫,簽發(fā)一張銀行支票支付相關(guān)稅費(fèi)。該公司產(chǎn)品按實(shí)際成本核算,加工收回產(chǎn)品直接銷售,不含稅售價(jià)為120萬元。問題:(1)發(fā)出原材料業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。(2)支付加工費(fèi)、增值稅和代收的消費(fèi)稅業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。(3)收回委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的會計(jì)分錄。(4)銷售收回委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的會計(jì)分錄。(本題15分)
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理?。?/p>
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報(bào)6月份個稅呢?
加工費(fèi)放到委托加工物資里面,借委托加工物資加工費(fèi),貸銀行存款。