你好,這個材料確實是購進(jìn)了,只是沒有取得發(fā)票嗎???
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
研發(fā)費用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎? 這個沒收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費用 這個當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費用了
研發(fā)費用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎? 這個沒收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費用 這個當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費用了
你好老師!預(yù)付房租是:借:預(yù)付賬款、貸:銀行存款,發(fā)票隔幾個月收到了做,借:管理費用 借:進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎 如果這樣,房租費不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?房租費不是沒有顯示在當(dāng)月嗎?求教
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
其他人名義貸款給轉(zhuǎn)賬給投資人,投資人轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,這個貸款可以用公司賬戶的錢還嗎?
老師請教下,我們是一家暖通設(shè)備有限公司,現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購買維修材料去維修空調(diào),請問這個材料不入賬直接去維修了,借方寫原材料還是主營業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫,貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調(diào),銀行支付,不入庫,直接去安裝,請問這兩個業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目?
老師,個體戶是定期定額,核定執(zhí)行期起2025年1月1日,核定執(zhí)行期止是2025年12月31日,是不是2026年 需要到稅務(wù)局繼續(xù)申請定期定額呢
勞務(wù)派遣公司2024年12月時,收取用工單位支付的勞務(wù)派遣員工2025年1月的工資2000元,在2024年12月開發(fā)票給用工單位,并做會計分錄: 1、收取收入(借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000); 2、確認(rèn)成本(借:主營業(yè)務(wù)成本1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1500); 3、2025年1月支付勞務(wù)派遣員工工資1500元(借:應(yīng)職工薪酬-工資1500 貸:銀行存款1500) 假設(shè)全年就此筆業(yè)務(wù),請問2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時,職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填?
老師,我們賣車,不給客戶銷售合同,也可以吧?
是的 要是下個月收到發(fā)票做什么憑證
你好,可以做無票購進(jìn)材料分錄 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 然后根據(jù)領(lǐng)用情況,做相應(yīng)的分錄 ?要是下個月收到發(fā)票,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)的分錄?
不是 我問的是我這個月要做研發(fā)費用是要進(jìn)管理費用的 我問的是 要做預(yù)付賬款嗎
老師你到底能不能講明白
你好,付款了還沒有取得發(fā)票,是要做? 預(yù)付賬款? 處理的
我問的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費用 貸研發(fā)支出 你做個借研發(fā)支出貸銀行存款 這能對嗎!!
我問的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費用 貸研發(fā)支出
我就是說 月末我必須要做管理費用 但是沒收到發(fā)票 問你下個月收到怎么處理 聽明白了嗎
你好,整個過程是這樣: 預(yù)付的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 無票購進(jìn)材料的時候,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時候,借:研發(fā)支出,貸:原材料 取得發(fā)票的時候: 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款
我的意思是 我月末必須要做管理費用 不管收沒收到發(fā)票 是要必須做管理費用 我問你 對嗎?
你好,這個研發(fā)支出,是費用化的支出??
對呀 ?你才知道嗎
你好,是費用化的支出,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的?
你好,整個過程是這樣: 預(yù)付的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 無票購進(jìn)材料的時候,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時候,借:研發(fā)支出,貸:原材料 取得發(fā)票的時候: 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款 我問你 管理費用就月末加上就行了嘛? 剩余的憑證 就是你說的這個就行了嘛?
你好,是的,是這樣的