你好,這個(gè)材料確實(shí)是購進(jìn)了,只是沒有取得發(fā)票嗎???
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
研發(fā)費(fèi)用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎? 這個(gè)沒收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費(fèi)用了
研發(fā)費(fèi)用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎? 這個(gè)沒收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費(fèi)用了
你好老師!預(yù)付房租是:借:預(yù)付賬款、貸:銀行存款,發(fā)票隔幾個(gè)月收到了做,借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎 如果這樣,房租費(fèi)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?房租費(fèi)不是沒有顯示在當(dāng)月嗎?求教
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
老師,想請教一下,公司入職不給員工上社保是不是可以投訴?還有老板做賬用的是假工資,是不是也可以一起投訴
名義還款給經(jīng)理1萬,實(shí)際需要走賬退回,這是什么意思,什么原理
請問準(zhǔn)備去國企平臺公司會計(jì)工作,學(xué)習(xí)哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊
老師,公司一直用其他應(yīng)付款跟經(jīng)理借錢還錢,用這些錢買禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬,這是為什么,什么原理
老師,公司一直用其他應(yīng)付款跟經(jīng)理借錢還錢,用這些錢買禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬,這是為什么,什么原理
老師好,電子營業(yè)執(zhí)照的證照管理員 可以登錄北京電子稅務(wù)局嗎? 如果可以,操作步驟是怎樣的? 如果不可以,那證照管理員是需要給自己開通辦稅員權(quán)限嗎,如何操作呢?謝謝
老板有5個(gè)小餐飲店,還有2個(gè)有別人一起做的股份有限公司。都是小規(guī)模。想做一個(gè)總公司。這樣下面的小公司都算作分公司,對老板的利益有影響嗎?
老師員工意外險(xiǎn)的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
是的 要是下個(gè)月收到發(fā)票做什么憑證
你好,可以做無票購進(jìn)材料分錄 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 然后根據(jù)領(lǐng)用情況,做相應(yīng)的分錄 ?要是下個(gè)月收到發(fā)票,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)的分錄?
不是 我問的是我這個(gè)月要做研發(fā)費(fèi)用是要進(jìn)管理費(fèi)用的 我問的是 要做預(yù)付賬款嗎
老師你到底能不能講明白
你好,付款了還沒有取得發(fā)票,是要做? 預(yù)付賬款? 處理的
我問的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出 你做個(gè)借研發(fā)支出貸銀行存款 這能對嗎??!
我問的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出
我就是說 月末我必須要做管理費(fèi)用 但是沒收到發(fā)票 問你下個(gè)月收到怎么處理 聽明白了嗎
你好,整個(gè)過程是這樣: 預(yù)付的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 無票購進(jìn)材料的時(shí)候,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候,借:研發(fā)支出,貸:原材料 取得發(fā)票的時(shí)候: 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款
我的意思是 我月末必須要做管理費(fèi)用 不管收沒收到發(fā)票 是要必須做管理費(fèi)用 我問你 對嗎?
你好,這個(gè)研發(fā)支出,是費(fèi)用化的支出??
對呀 ?你才知道嗎
你好,是費(fèi)用化的支出,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的?
你好,整個(gè)過程是這樣: 預(yù)付的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 無票購進(jìn)材料的時(shí)候,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候,借:研發(fā)支出,貸:原材料 取得發(fā)票的時(shí)候: 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款 我問你 管理費(fèi)用就月末加上就行了嘛? 剩余的憑證 就是你說的這個(gè)就行了嘛?
你好,是的,是這樣的