你好,多的50萬,是預(yù)收款,還是收到之前銷售的貨款,還是無票收入?
老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度超過了30萬,要交增值稅,做賬時(shí)怎么做轉(zhuǎn)出,這個(gè)月繳納
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度不超30萬時(shí),那個(gè)免稅收入要怎么做分錄、入賬呢?
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的增值稅就一家藥店公司,季度超過了30萬的收入,可以怎么籌劃這個(gè)增值稅?謝謝!
小規(guī)模公司1個(gè)季度超過30萬,收到80萬,賬是走公賬戶,請(qǐng)問下老師多的50萬怎么轉(zhuǎn)出來,納稅怎么繳納,怎么做賬呢,謝謝
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計(jì)收入20萬元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個(gè)季度不超過30萬是免稅的,那這個(gè)1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
問一下,殘疾人保障金在哪申報(bào)
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時(shí)間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個(gè)數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營(yíng)業(yè)收入 怎么填是對(duì)的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個(gè)老板名下幾個(gè)公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
收到之前的貨款,給客人的之前一直開的加工單發(fā)票,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出來呢,加工費(fèi)沒那么多
你好,收到之前的貨款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 這過程不需要納稅