你好,可以把這部分支出轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。項(xiàng)目要是取消,就這樣處理。
去年一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?該項(xiàng)目收入20萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
有個(gè)確認(rèn)做但沒簽合同的項(xiàng)目,之前的支出都入了施工成本(以前年度),后來這項(xiàng)目又不做了,之已計(jì)入施工成本的部分要怎么賬務(wù)處理?都已經(jīng)跨年了
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實(shí)際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時(shí)確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時(shí),按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 計(jì)算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計(jì)算毛利(實(shí)際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項(xiàng)目 47,807.29) 老師那我這個(gè)合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
光伏電站安裝完畢后,產(chǎn)生收入后才陸續(xù)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,收到的施工成本發(fā)票和材料成本發(fā)票沒有入固定資產(chǎn),直接做當(dāng)月成本核算掉了,已經(jīng)跨年度了,要怎么調(diào)賬回來,老師可以幫忙寫一個(gè)完整的步驟么。假設(shè)施工和材料成本發(fā)票共有150萬。已經(jīng)都做合同成本勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)損益了?,F(xiàn)在24年度要怎么調(diào)整回來固定資產(chǎn)。
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實(shí)際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時(shí)確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時(shí),按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 計(jì)算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計(jì)算毛利(實(shí)際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項(xiàng)目 47,807.29。老師這個(gè)分錄是不是充了收入,那對嘛
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤表中的利潤總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
這部分的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?
項(xiàng)目是確定沒做了,只是知道不做,也沒簽過合同,其他沒文件
你好。這個(gè)要是真是像您描述的這種情況,可以稅前扣除。