學(xué)員您好,您的問(wèn)題具體是什么?有截圖嗎?
一張買原材料的票退供應(yīng)商,如何在生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖減
收到紅字發(fā)票,沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何做分錄
收到供應(yīng)商發(fā)票,沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何入賬
收到供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票,要沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何入賬?
采購(gòu)商品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多計(jì)入了,如何沖銷?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
收到供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票,沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何入賬
借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做對(duì)嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以貸方記賬的嗎?還是要記借方負(fù)數(shù)的?
一般情況下,建議是負(fù)數(shù),好一些
那這筆分錄怎么做比較好?
借:銀行存款/應(yīng)付賬款,庫(kù)存商品(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)負(fù)數(shù)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)
貸方是那個(gè)科目?
不需要要用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,直接用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)這個(gè)科目嗎?
這發(fā)票已抵扣的了
同學(xué)您好,沒(méi)有貸,只有借正數(shù)與負(fù)數(shù)
這樣分錄不會(huì)不平嗎?
同學(xué)您好,就是藍(lán)字發(fā)票的負(fù)數(shù)抄數(shù)據(jù)
不需要要用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,直接用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)這個(gè)科目嗎?這發(fā)票之前已抵扣的了
同學(xué)您好,用紅字記賬更好一些