附加稅費是實交的增值稅 減半計提
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬,是免征增值稅的。如果說開了40萬的話,我這個增值稅是按40萬算呢,還是按40萬減30萬算呢。計提城建稅和附加稅按哪個提,會計分錄怎么做?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
請問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅作計稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一季度的營業(yè)額超過30萬,是40萬。增值稅按全額1%的比例征收,那附加稅費如何征收?需要計提嗎?如何做分錄?謝謝!
老師你好,小規(guī)模納稅人,每月開票的銷售額借銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 如果季度沒有超過30萬,就不用交稅,會計分錄如何做,如果超過30萬要交稅,會計分錄如何做,謝謝
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
城建稅是7%,教育費附加是3%,地方教育費附加2%。減半的話就是:城建稅按3.5%、教育費附加是1.5%、地方教育費附加1% 計提是嗎?
是的,就是那樣子的哈