你好 原來錯的可以更正申報? 再做 匯算
2022年第三季度申報企業(yè)所得稅的收入報錯了,23年匯算清繳需要調(diào)整嗎
#提問#2022年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報了,需要退稅款,匯算清繳結(jié)算多繳退抵申請怎么填寫?
做2022年所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2022年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致匯算清繳時成負(fù)的了,怎么調(diào)整??季報和年報的報表已經(jīng)申報了??
2022年多計提了費用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財務(wù)報表要調(diào)嗎
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
賬務(wù)上怎么處理??
_把多記的成本紅沖了。借應(yīng)付賬款等待以前年度損益調(diào)整。借方科目就是原來的貸方科目。
我們一般都是預(yù)付工程款,然后再沖成本??
我們預(yù)付工程款的時候是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)成本時做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 我現(xiàn)在該怎么做
你好你現(xiàn)在說這個預(yù)付款不是你們預(yù)收的工程款嗎?
預(yù)收了甲方的錢。然后再預(yù)付給施工隊,因為工人都是天工,必須每天結(jié)
你好 預(yù)收 款收入才沖的 預(yù)收? ?