借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師,問一哈,關(guān)于一般納稅人增值稅的帳務(wù)處理是?
老師,想要咨詢一下一般納稅人報(bào)廢汽車拆解回收相關(guān)的增值稅處理
老師請(qǐng)問一下一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理。
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人申報(bào)增值稅的相關(guān)賬務(wù)處理怎么做?
你好,請(qǐng)問一下一般納稅人旅游公司的增值稅如何申報(bào),賬務(wù)如何處理
公司成立工會(huì),好多工會(huì)知識(shí)不太了解,需要單獨(dú)設(shè)立公會(huì)賬戶嗎?基本戶需要每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)然后轉(zhuǎn)賬到公會(huì)賬戶嗎?具體應(yīng)該怎么計(jì)提做賬呢?麻煩指導(dǎo)一下
老師,珠寶行業(yè)稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)里的收入是實(shí)際收到的差額交稅的,但是做賬確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是賣出去新貨的收入,這里有差異對(duì)嗎?
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開票?
郭老師,我們賣車,申報(bào)增值稅,年末會(huì)跳到收入,但賬上做的是固定資產(chǎn)清理,那收入和這個(gè)賬對(duì)不上,要怎么調(diào)賬
建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 有什么要求
老師您好,請(qǐng)問我們公司是賣豬肉的,進(jìn)的貨是白條,開出去的的豬肉有分割也有白條,這樣沒關(guān)系吧?
老師好,知道餐飲業(yè)做賬流程,沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。面試時(shí),所問工作內(nèi)容怎么回答?餐飲業(yè)有哪些做賬系統(tǒng)?說實(shí)際營(yíng)業(yè)額多少有可信度?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開票?
有固定資產(chǎn)原值,沒有計(jì)提折舊,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表還用填寫嗎
您好,請(qǐng)問下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是怎么操作的,專管員說24年的進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出
我收到進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,借方是記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。認(rèn)證的時(shí)候記借方應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎?
假設(shè)本月銷項(xiàng)稅額5萬,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)4萬,上期留底稅額1.5萬,我應(yīng)該怎么做分錄?
不對(duì),借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)才是認(rèn)證的
上期留底在哪個(gè)科目里面掛著。
上期留底在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5.4 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)、待抵扣。m1.4
進(jìn)項(xiàng)4萬+留底1.5萬-本期銷項(xiàng)5萬,還剩5000元期末留底,這個(gè)5000元怎么體現(xiàn)出來
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5.5 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)、待抵扣。1.5
修改一下,我剛才打錯(cuò)了,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額500,這個(gè)屬于留底
好像可以了,謝謝老師。
還有個(gè)小問題想請(qǐng)教下老師:申報(bào)表的期末留抵稅額跟賬上差異3分錢該怎么調(diào)賬呢?
你好,差額做營(yíng)業(yè)外收支。