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Q

你好,請問一下一般納稅人旅游公司的增值稅如何申報,賬務如何處理

2023-12-22 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-22 09:22

你好,咱是差額開票的嗎?

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快賬用戶6575 追問 2023-12-22 09:23

嗯,簡易計稅的

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:24

你好,那就是差額計稅唄,把扣除的部分填寫表3這樣就達到了差額計稅的效果就這樣填寫申報。

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:24

咱們就是按差額5%開發(fā)票然后來繳納增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:24

是用收入減去成本這個差額來計算繳納增值稅的稅率是5%。

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快賬用戶6575 追問 2023-12-22 09:25

嗯,那增值稅報表上的收入跟利潤表上的營業(yè)收入一致嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:27

這兩個不一樣,有差異可以的,因為它是差額計稅。

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快賬用戶6575 追問 2023-12-22 09:28

差差異的范圍值在哪里

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:30

增值稅的收入是按收入扣除成本,這個來確認收入交增值稅。 差在這個扣除的成本這塊。

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快賬用戶6575 追問 2023-12-22 09:32

賬務如何處理

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:34

旅游業(yè)差額征稅的會計分錄涉及到的會計科目有應收賬款、主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅、應付賬款、主營業(yè)務成本等科目,詳細的會計分錄見下方。 旅**業(yè)差額征稅會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 同時,允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會計分錄: 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅

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你好,咱是差額開票的嗎?
2023-12-22
你好,現(xiàn)在旅游服務免稅
2020-10-29
同學,你好 和開票收入一起申報
2025-01-09
您好。實際上是系統(tǒng)給的為差是吧?那就把多交的記到營業(yè)外支出。
2022-12-02
你好這個對應填寫減免表下面第一列等于附表1 這個免稅服務下面,這個對應這個第2列,等于對應扣除含稅金額,后面都是自動生成,這個對應附表3 這個對應本期扣除額,你這個還是按直接填寫 免稅服務下面就可以
2021-04-15
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