你好,這是支付給個人的嗎?
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入的)
老師請問一下,機動車檢測站中間人的回扣應(yīng)該怎樣支付,報稅怎樣報,會計什么科目入賬
老師,我們是一般納稅人,專門提供做光伏電站安裝的,請問一下產(chǎn)生的推廣服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?老師你說計入銷售費用~業(yè)務(wù)宣傳,年報需要調(diào)增嗎?怎么設(shè)置二級科目避免年報時調(diào)增產(chǎn)生所得稅?老師,能不能直接計入銷售費用~推廣費,這樣是不是年報時不用調(diào)增
審計完后,審計老師做了4個調(diào)整。使得自己的報表和審計的報表不一樣。1.對科目進(jìn)行了重分類,2.應(yīng)交稅金-個人所得稅轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出,3.折舊他測試的和我的不一樣,轉(zhuǎn)回了部分折舊,多轉(zhuǎn)的是5年前的。他折舊轉(zhuǎn)回在當(dāng)年。最后由于個稅與折舊,利潤表的凈利潤不一樣。這樣的情況,我應(yīng)該怎么操作。做什么分錄
老師您好,請問公司有實繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
老師好,為了避免股東分錢,把未分利潤提到任意盈余公積有用嗎
公司有部分沒買社保的員工,可以簽“非全日制用工”勞動合同嗎?這個“非全日制用工”有沒有什么要求,怎么才可以簽
老師好,任意盈余公積可以拿來分紅嗎
老師,我們公司不是廠房租賃公司,也沒有經(jīng)營范圍,電網(wǎng)把電費開給我們公司了,戶頭是我們公司,我們公司要把電費開給其他單位,可以開嗎
公戶支付車保險費4783.06元,開發(fā)票金額4363.06元,代收車船稅240元,會計分錄怎么寫?
老師,勞務(wù)派遣的員工需要上殘保金嗎
公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個稅。但是與供應(yīng)商合作,是不是開專票普票都行呢,跟供應(yīng)商溝通時候,應(yīng)該怎么區(qū)分開哪種票對醫(yī)院有利呢?新手小白,說通俗易懂一點
你好,老師, 購銷合同上面如果標(biāo)注含稅價格的話申報印花稅就只能按這個含稅價格去申報嗎?
是的,是支付個人的,他給我介紹客戶,我給他回扣
你好,那他在其他的公司有工資嗎?如果有的話,你可以給他申報工資個稅。
沒有的,我申報了個稅是不是需要幫他代扣
你好,沒有其他的工資,也沒有社保嗎?如果是的話,按照勞務(wù)報酬來,需要對方給你開發(fā)票才可以抵扣所得稅。
沒有其他的工資,自己買的社保,這種情況是不是就需要他到稅務(wù)局代開發(fā)票給我
你好是的,需要這么做。
報稅怎樣報,入什么科目
借銷售費用、勞務(wù)費, 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅 在自然人電子稅務(wù)局里面有一個綜合所得勞務(wù)報酬里面。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師我在請問一下,個人獨資企業(yè)交了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,這個是不是也可以記入成本呢
不可以的,做所得稅費用里面。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。