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公司上月有留低稅額,這個(gè)月老板說(shuō)要交一部分增值稅,但是這個(gè)月又虧損,就是上個(gè)月留低用作這個(gè)月也還有多的,這種情況下能交增值稅嗎 怎么操作

2023-04-17 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 10:05

你好,可以繳納增值稅,比如做無(wú)票收入?

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快賬用戶1634 追問(wèn) 2023-04-17 10:14

無(wú)票收入是什么意思

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齊紅老師 解答 2023-04-17 10:15

你好,就是實(shí)現(xiàn)了收入,而沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的意思?

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你好,可以繳納增值稅,比如做無(wú)票收入?
2023-04-17
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)? ?200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?200
2024-03-08
您好,這個(gè)的話,是不需要繳納的,還有留底
2024-06-25
您好 請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留抵有沒(méi)有做分錄體現(xiàn)
2020-08-06
您好,正規(guī)操作,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-10-08
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