你好,可以繳納增值稅,比如做無(wú)票收入?
上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,那我這個(gè)月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
這個(gè)月增值稅只有項(xiàng)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是上個(gè)月還有留抵的,不用交稅,要接轉(zhuǎn)增值稅嗎,分錄怎么寫(xiě)
上個(gè)月有留底稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸 未交增值稅 這個(gè)月留底的全部用了,有銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么做賬,最終算下來(lái)要交增值稅的
公司上月有留低稅額,這個(gè)月老板說(shuō)要交一部分增值稅,但是這個(gè)月又虧損,就是上個(gè)月留低用作這個(gè)月也還有多的,這種情況下能交增值稅嗎 怎么操作
本月要交的增值稅少于上月留抵怎么做賬? 比如本月要交的增值稅只有200,但是上個(gè)月的留抵稅有13000,這樣的情況怎么做賬啊
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
無(wú)票收入是什么意思
你好,就是實(shí)現(xiàn)了收入,而沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的意思?