同學(xué)你好 這個不用調(diào)整的
老師上午好,咨詢下問題,我們廠房現(xiàn)在正在建設(shè),土地使用權(quán)攤銷我計入在建工程了,如果建設(shè)完成了我要不要吧土地使用權(quán)按面積分割到廠房,辦公兩部分,然后攤銷分別計入制造費用和管理費用,還是建成后統(tǒng)一計入管理費用
企業(yè)在籌建期間要求都計入在建工程,請問上年的計入營業(yè)稅金及附加的印花稅怎么調(diào)整到在建工程—建設(shè)管理費用里?(上年的稅金以及結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了) 投資收益可以計入在建工程的貸方么?
你好,我們公司去年成立,到今年還沒有收入。我是從去年12月份建賬的,中間有一些費用,土地出讓金,土地繪測費等,發(fā)生的費用我都記到了管理費用-開辦費,昨天我聽了一個關(guān)于企業(yè)籌建期間開辦費匯算清繳,課程中,我自己的理解是,好像到月末要把開辦費結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費用是嗎,我都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
22年土地攤銷計入管理費用了,現(xiàn)在是開辦期間正在建辦公樓,我應(yīng)該計入在建工程,現(xiàn)在匯算清繳了,需要調(diào)整嗎?
籌建期間土地使用權(quán)攤銷計入了管理費用,應(yīng)該計入在建工程今年把去年的利潤分配調(diào)到了在建工程,我想問一下現(xiàn)在匯算清繳還需要調(diào)嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
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前年的一個月工資忘記賬了,去年匯算清繳沒調(diào),今年可以調(diào)嗎?還是不用調(diào)
同學(xué)你好 這個可以的