你好,填寫(xiě)在附表6/100稅率未開(kāi)票收入里。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司收到稅務(wù)退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的錢(qián),公司是一般納稅人,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?需要在未開(kāi)票收入6%那一欄填寫(xiě)收入是多少嗎?
老師好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,如果是一般納稅人的話,繳增值稅要填附表幾,填在哪一項(xiàng)?。?/p>
老師好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的收入在增值稅哪一攔填寫(xiě),我們是一般納稅人
老師好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的收入在增值稅哪一攔填寫(xiě),我們是一般納稅人
老師,一般納稅人收到個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅時(shí)填在哪里?
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷(xiāo)合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買(mǎi)的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買(mǎi)辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I(mǎi),且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)珹股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車(chē),已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車(chē)賣(mài)的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
就是收到的返還金額是不是得除以1.06換算成不含稅填在銷(xiāo)售欄那里,不含稅乘以0.06填在稅額那里
收到的,收到的錢(qián)除以1.06做價(jià)稅分離。
那這樣的話需要交增值稅,我有很多進(jìn)項(xiàng)可以勾選,但是我勾選的金額如果比稅額大是不是要辦增值稅留抵退稅
你好,有進(jìn)項(xiàng)留底符合規(guī)定,可以申請(qǐng)退稅。
我按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額去勾選,可能進(jìn)項(xiàng)就多個(gè)3塊錢(qián),不退可以嗎
你好,應(yīng)該可以的,一共才三元,看您稅務(wù)局管理。