你好,可以的, 沒問題
鄒老師,公司7月收到個稅返還手續(xù)費116,這筆收入忘記申報增值稅了,月初我已經(jīng)申報增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報,現(xiàn)在關(guān)于這筆錢的賬務(wù)處理怎么做才正確呢
老師,公司7月收到個稅返還手續(xù)費116,這筆收入忘記申報增值稅了,月初我已經(jīng)申報增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報,因為這筆稅款要9月申報繳納,我7月做在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),8月也不繳納這筆稅款,但不交這筆稅款,這樣這個科目產(chǎn)生貸方余額了,怎么做賬務(wù)處理好呢?
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費200多塊錢,這個月申報增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎?
2月17號公司收到了個稅返還的收入,可是3月報增值稅的時候漏申報了這個,可以在4月報增值稅的時候補上嗎
老師好,我公司收到個稅返還,要在申報增值稅時繳納增值稅吧,上個月忘記申報了,可以在這個月補申報嗎?
建筑企業(yè),有工程項目下來,銀行審批資金是按項目完工進度審批嗎
1.李某某2023年納稅年度扣除專項扣除后的月工資為16000元,12月份除取得當月的工資外,還取得了全年獎金72000元;此外在該納稅年度的6月份,李某還取得公司債券利息2000元,為另外單位提供技術(shù)咨詢一次性收取報酬30000元,李某有一個兒子上大學,每月分攤1000元,另外贍養(yǎng)老人每月分攤1000元。試計算李某這一納稅年度各項收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)繳納的個人所得稅。
老師你好,我想問一下這個題目里面第四問里面紅筆圈起來的數(shù)據(jù)是哪里來的,沒看懂
老師請問一下我用快錄的憑證出的資產(chǎn)負債表、利潤表現(xiàn)金流量表跟手工賬出的表數(shù)不一樣呢檢查過來都沒有錄錯!
老師零售行業(yè)預(yù)付款可以開貨品發(fā)票嗎,貨品還沒有發(fā)出來
老師,零售行業(yè)交的預(yù)付款,可以開正常的普票嗎貨品沒給我們發(fā)出來
例如:代收快遞費149 借,庫存現(xiàn)金,149,貸其他應(yīng)付款149 月底付449,給順豐, 借,其他應(yīng)付款,120 貸,銀行存款120 借,管理費用-快遞費,300 貸,銀行存款,300,對嗎會計分錄,要是449里面包含149那會計分錄怎么填寫
老師,這個題答案部分第二問那個4%是十年的,為什么要用4%?
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品加工銷售公司,留底退稅跟賬上對不上怎么解決?
老師,能幫我找一份24年年度所得稅全部的申報表格可以嗎
可以在這個月補申報的
是填在未開具發(fā)票收入行吧,自己計算填入
同學您好,是的沒錯, 是這樣的