同學您好,借:管理費用等科目 貸:應付職工薪酬借:應付職工 薪酬貸;銀行存款等科目按實際發(fā)放的金額計提
老師員工缺勤扣款會計分錄怎么做啊?用計提嗎?
沒有行使非累積帶薪缺勤權力 月初計提職工薪酬的時候計提的是不是就是。沒有使用非累積帶薪缺勤的工資,如果沒有使用的話,就直接按照具的發(fā)放。如果使用了非累積帶薪缺勤的話,是不是就要,扣除使用的天數(shù)再發(fā)放?
老師,職工缺勤扣款計提與發(fā)放時如何做分錄
老師,發(fā)工資的時候缺勤扣了100怎么做分錄
老師,在工資里的缺勤的扣款怎么做會計分錄
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
按實際發(fā)放計提?不應該按應發(fā)工資計提嗎,然后實際發(fā)放時缺勤部分計入營業(yè)外收入
例如,員工應發(fā)工資5000元,缺勤扣款3000元,計提時借管理費用等5000,貸記應付職工薪酬5000,實際發(fā)放時,借記應付職工薪酬5000元,貸記其他應收款個人社保公積金,營業(yè)外收入3000,銀行存款
是實際要發(fā)的是銀行發(fā)放時的
那計提的時候呢
按扣除缺勤工資計提嗎
同學您好, 按扣除缺勤工資計提
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評。