需要納稅調減投資收益60萬
請問2021年調整2019年企業(yè)匯算清繳企業(yè)所得稅調增應納稅所得額所產(chǎn)生的企業(yè)所得稅及滯納金怎么做賬?補繳2019年印花稅怎么做賬?會計分錄分別是怎么樣的?
請問老師,財審做調整的時候,圖片這筆分錄怎么調整呢。這筆分錄是匯算清繳的時候補交的2021年的稅金
請問老師,這三個圖片分別是2021年計提的企業(yè)所得稅,2021年繳納的企業(yè)所得稅,2022年退回21年多繳納的與21年應繳納的差異。請問老師2022年的分錄寫的對嗎?如果您是財審人員,怎么對2022年分錄進行調整呢?謝謝
請問老師,圖片1為2021年計提的分錄,圖片2是2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的圖片。圖片3收到退稅與繳納稅費的差額。請問老師2022年財務這筆分錄做的對嗎?
請問老師,針對圖片分錄,2021年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做納稅調整,調整金額是多少呢?
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調整之前月份結轉的成本
請問老師,如果是21年確認投資收益460萬,22年收到分紅400萬呢?21年企業(yè)所得稅匯算清繳,和22年企業(yè)所得稅匯算清繳都怎么調整呢?
請問老師,如果是21年確認投資收益460萬,22年收到分紅400萬呢?21年企業(yè)所得稅匯算清繳,和22年企業(yè)所得稅匯算清繳都怎么調整呢? 21年納稅調減460萬, 22年調增400萬。? 這個業(yè)務可以理解為所得稅就是收付實現(xiàn)制確認的