借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅/附加稅 這個(gè)是退回的
上月申報(bào)了增值稅預(yù)繳稅款,然后申請(qǐng)延期繳納,預(yù)繳稅款沒(méi)有入庫(kù),這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)填寫(xiě)預(yù)繳稅款抵減,但無(wú)法申報(bào),顯示分次預(yù)交稅額不通過(guò),這是怎么回事?
你好!11月正常申報(bào)和繳納了增值稅和附加稅,但是稅局要求我們享受延緩三個(gè)月的稅務(wù)優(yōu)惠政策,又把我們繳納的稅款當(dāng)月退回了,這個(gè)退回的稅額怎么出賬呢?
就是我們這邊可以延期交稅款 比如這個(gè)公司這個(gè)月已經(jīng)交了增值稅 以及其他稅款 之后稅務(wù)局又把這筆款項(xiàng)退回了 可以延期 我該怎么做分錄
老師好。請(qǐng)問(wèn)增值稅不是延期申報(bào)嗎,我們繳款后又延期半年,稅務(wù)局把稅款退了回來(lái),這筆怎么入賬?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說(shuō)給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支?。繉?duì)也不利吧?然后老板說(shuō)不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來(lái)多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)怎么報(bào)?
你好 這個(gè)在30欄里面不填寫(xiě)的 你繳納了之后,在30欄里面再填寫(xiě)。
填上試了一下,32欄成了負(fù)數(shù)了,
那你25欄這里是不是不對(duì)你這個(gè)金額不要超過(guò)25藍(lán)
25欄應(yīng)該不對(duì),是負(fù)數(shù)了
那你看一下從幾月份開(kāi)始出現(xiàn)的負(fù)數(shù) ?然后你就去看他上一個(gè)月的申報(bào)表填寫(xiě)的是不是不對(duì)?
老師,查了一下,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)退回稅款時(shí),記賬了,申報(bào)沒(méi)報(bào)上,出現(xiàn)錯(cuò)誤,導(dǎo)致負(fù)數(shù),這樣怎樣更正
你好,那你這個(gè)月你看30欄能自己填寫(xiě)負(fù)數(shù)吧。
老師,不太明白
25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)多少,你在30欄和他填寫(xiě)一樣的,然后你在下一個(gè)月看一下25欄還能出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。