借銀行存款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅/附加稅
2021年制造業(yè)延緩繳納50%的稅費 11月扣10月份 本來是全額扣的,不想要享受這個延緩,后來稅局退回來50%的增值稅,城建稅及附加 之前是借應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他交款-附加費 貸銀行存款 現(xiàn)在退回來是借:銀行存款 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他應(yīng)交款-附加費 就行了吧?當月的話倒一下就可以了么?
就是我們這邊可以延期交稅款 比如這個公司這個月已經(jīng)交了增值稅 以及其他稅款 之后稅務(wù)局又把這筆款項退回了 可以延期 我該怎么做分錄
軟件企業(yè)12月份已給客戶開專票且已交增值稅、已提交退稅申請(目前是稅局受理中),但是現(xiàn)在客戶遲遲不付款,這個項目公司打算不做了,可以怎么向稅局申請把已交的增值稅退回?還是可以有什么其他操作?
去年做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款,因為金額有誤,我們重開了發(fā)票,那這個月是不是把這個分錄做相反分錄,然后再做一筆這個分錄,金額改一下就可以了?
出口企業(yè),前期有個月份結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅分錄做錯了,分錄是:借 其他應(yīng)收款-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,8月份賬務(wù)做了調(diào)整,分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這樣可以嗎
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計(就負對接供應(yīng)商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當時沒開票,也沒做預(yù)收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
財務(wù)身份能注冊公司么
老師,我有幾個員工的工資是要跟朋友一起平攤的,但是這個工資是我公司賬上付的?,F(xiàn)在我要把這個錢收回來,怎么做分錄
公司有一筆應(yīng)收款,帳齡不足2年,對方資金緊張,沒有告知我們就注銷了,這筆應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外可以嗎
您好,老師,我司有做外貿(mào)訂單。有外幣入賬的,不用開票的。同時也是需要申報無票收入吧。是按實到賬人幣來嗎?
本月交各項稅款 本月又退回 銀行賬單顯示 我該怎么做分錄呢
借應(yīng)交稅費未交增值稅/附加稅 貸銀行 收到借銀行存款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅/附加稅
就是先把銀行交稅的分錄做完 再做一遍借銀行存款 貸 之前做的分錄 是嗎
你好 是的 是這么做的