二級科目寫人工成本或者是工資都行 你這個已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù),成本不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了,你當(dāng)月有收入嗎?當(dāng)月有收入可以這么做的 發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款就可以了
總經(jīng)理,用自己的錢付的員工工資,公司可以直接轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理嗎?我們是物流配送公司人員工資是做成本對吧, 計提時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 公司轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理 借:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?分錄對不對?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人做職稱評審,資質(zhì)辦理的,關(guān)于職工薪酬這款,銷售部人員的職工薪酬可不可以做成,借主營業(yè)務(wù)成本-職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資,然后這個部分需不需要納入工會經(jīng)費(fèi)計算的基礎(chǔ)呢
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
您好老師,弱電安裝公司,項目人員的工資計提時不確定是哪個項目的,沒有計入工程施工,直接計處勞務(wù)成本可以不?就是計提工資時:借:勞務(wù)成本,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時,做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
你好公司是修車的小規(guī)模, 有部分的員工工資可以做成人工成本嗎? 計提1、借:營業(yè)業(yè)務(wù)成本-人工成本(這個二級科目寫什么合適?) 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 這樣借貸可以嗎? 后面1發(fā)放 和 2結(jié)轉(zhuǎn)成本以及 3我申報個稅 的時候,跟這個成本有關(guān)系嗎,我后續(xù)需要做什么處理?
對外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號離職,沒有上滿足月,4號清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報銷么?就是代客報銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個會計怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個月兩次結(jié)算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實時有時會收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元】,計入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時,是要將這16萬的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整??? 以后年度利潤彌補(bǔ)虧損時,24年的這16萬費(fèi)用會不會自動體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
有收入,當(dāng)沒收入的時候 ,我工資就不做成本,不然報表不好看,是這個邏輯吧?,那我系統(tǒng)申報個稅跟 工資成本有什么需要注意的嗎? 還是正常申報工資就行。
你好,沒有收入的時候,這個成本做到生產(chǎn)成本里面,確認(rèn)收入之后,你再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
正常申報個稅,發(fā)工資的次月申報。