你好,根據(jù)你的描述,今年第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候,增值稅是按0申報(bào)?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,7月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票10000元,9月開(kāi)具4970的銷售發(fā)票,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表該怎么填?
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅普通發(fā)票開(kāi)具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開(kāi)具54257.42。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
小規(guī)模公司,2022年12月開(kāi)具發(fā)票一張,2023年1月作廢,重新開(kāi)具,那么申報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),需要申報(bào)12月開(kāi)具發(fā)票的數(shù)額嗎?
2023年1月份開(kāi)具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開(kāi)具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,同時(shí)還開(kāi)具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元,請(qǐng)問(wèn)季度增值稅申報(bào)時(shí)需要填哪些數(shù)據(jù)?
在阿里巴巴國(guó)際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競(jìng)頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫(kù),請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
第一季度作廢重開(kāi)相當(dāng)于還是0,已經(jīng)12月申報(bào)了吧?
你好,是的,是這樣的?
老師,那一季度的賬目里需要把紅沖重開(kāi)的再做一遍吧?
你好,是的,是這樣的