您好,這個(gè)是需要的,需要
我公司是2021年12月新成立的小規(guī)模納稅人公司,,2021年12月,公司公賬戶收入55000元收入,2022年1月才開具普通發(fā)票,現(xiàn)季報(bào)申報(bào)納稅,2021年第四季度沒有開具發(fā)票,申報(bào)增值稅表時(shí),稅務(wù)人員說12月份沒開具有發(fā)票,那就是零申報(bào),請(qǐng)問,2021年12月銀行賬戶收入的55000元,我該如何做賬?
公司采購(gòu)人員,2022年1月才拿2021年12月開具的發(fā)票回來報(bào)銷,請(qǐng)問,這些2021年開具的發(fā)票可以入在2022年1月的費(fèi)用嗎?因?yàn)?021年12月的申報(bào)納稅和2021年第四季度的企業(yè)所得稅都己申報(bào)完了。
老師,我已經(jīng)申報(bào)完2021年第四季度的增值稅了,但是2022年1月需要作廢12月份開的一張發(fā)票,這個(gè)有影響嗎?
老師,2022年12月份發(fā)生的業(yè)務(wù),要在2023年1月份開具普票(小規(guī)模納稅人),因?yàn)?2月是免稅,2023年1月稅務(wù)政策稅點(diǎn)為1%,那么在開具發(fā)票的時(shí)候按稅點(diǎn)1%來開具嗎
小規(guī)模公司,2022年12月開具發(fā)票一張,2023年1月作廢,重新開具,那么申報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),需要申報(bào)12月開具發(fā)票的數(shù)額嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
那12月正常申報(bào)增值稅,下年1月紅沖發(fā)票并重新開具,到時(shí)候怎么申報(bào)增值稅呢?
下個(gè)月申報(bào)紅沖收入就行
紅沖收入,在增值稅報(bào)表哪里填寫?
申報(bào)表開票收入那個(gè)地方,然后填負(fù)數(shù)就可以啦
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心