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小規(guī)模公司,2022年12月開具發(fā)票一張,2023年1月作廢,重新開具,那么申報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),需要申報(bào)12月開具發(fā)票的數(shù)額嗎?

2023-01-13 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 22:52

您好,這個(gè)是需要的,需要

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快賬用戶7000 追問 2023-01-13 22:53

那12月正常申報(bào)增值稅,下年1月紅沖發(fā)票并重新開具,到時(shí)候怎么申報(bào)增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:54

下個(gè)月申報(bào)紅沖收入就行

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快賬用戶7000 追問 2023-01-13 22:56

紅沖收入,在增值稅報(bào)表哪里填寫?

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齊紅老師 解答 2023-01-14 09:32

申報(bào)表開票收入那個(gè)地方,然后填負(fù)數(shù)就可以啦

頭像
快賬用戶7000 追問 2023-01-14 09:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-14 09:35

不客氣的,祝您開心

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您好,這個(gè)是需要的,需要
2023-01-13
你好,根據(jù)你的描述,今年第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候,增值稅是按0申報(bào)?
2023-04-16
你好,收到55000按預(yù)收賬款入賬
2022-01-11
您好,那您企業(yè)所得稅也得按更正后的處理,即體現(xiàn)增值稅
2023-05-21
你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
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