對的,是的,完工之后你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
建筑行業(yè),項目維修工程,現(xiàn)對甲方開專票稅額9%,(未收到款)記賬 借應(yīng)收賬款-甲公司-某項目 貸主營業(yè)務(wù)收入-某公司-某項目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額 收到款項后記 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額 這樣記的話賬好像不平,哪里出錯了呢?
老師,公司購買土地建廠房,前期平整土地,收到政府的平整土方的補(bǔ)助款,要求我公司開9個點(diǎn)的專票,然后施工方會開票給我們。請問這個分錄怎么寫啊
老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補(bǔ)助款,要求我公司開9個點(diǎn)的專票,然后施工方會開票給我們。 開票出去 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 收到補(bǔ)助款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 是這樣嗎 請問 那收到施工方的票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
老師,我公司承接一項工程,甲方代發(fā)農(nóng)民工工資20萬,我們開票給甲方,9%,借應(yīng)收賬款20萬,貸主營業(yè)務(wù)收入183486.24,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅16513.76,收到20萬人工費(fèi)發(fā)票后,3%,借工程施工人工費(fèi)194174.76,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅5825.24,貸應(yīng)收賬款20萬,請問老師,這個工程的人工成本到底是多少?是183486.24呢?還是194174.76?
老師,請問,我公司是做工程的小規(guī)模納稅人,我們承包了項目完成后,開票給甲方是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項稅額,但是這個是沒有進(jìn)項票的,所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在我這個應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊了,付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
郭老師接的 勞務(wù)公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準(zhǔn)備些什么資料?
3月母公司給子公司實繳了50萬元實收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報營業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請問母公司年末還需要繳納實收資本的印花稅嗎?
老師好,請問下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達(dá)起征點(diǎn),退回預(yù)繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務(wù)所,營業(yè)執(zhí)照合伙的有3個律師,其實實際上控制公司的是另外兩個人,咋按經(jīng)營所得申報呢
老師,請問一下我們公司名下有兩個車子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱也變了,那我這個車子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問下我2024年單位賠償給一個員工一次性補(bǔ)償金7.2萬元,這個我計入借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資了,這個賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報,這個一次性補(bǔ)償金工會經(jīng)費(fèi)是不是也不用交?。?/p>
老師您好,請問一下我們公司采購原料,大批量采購,東西價值小,數(shù)量多,不好一個一個去數(shù),所以采購去采購的時候數(shù)量不好確認(rèn),目前是按照實際到貨收貨去做的入庫,請問有什么好方法嗎?
收入掛往來,這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機(jī)構(gòu),預(yù)算會計應(yīng)收醫(yī)療款記在哪個科目呢
收到補(bǔ)助營業(yè)外收入,這樣利潤就很高,完工還要大半年,有沒有什么好的辦法可以做到費(fèi)用里,減少利潤??!比如說可以先結(jié)轉(zhuǎn)部分在建工程到固定資產(chǎn)嗎
那你在今年年末能完工嗎?因為你這個增值稅的銷售額和所得稅的銷售額都是一致的,你可以把主營業(yè)務(wù)收入改成預(yù)收賬款,然后按月確認(rèn)收入。