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老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補(bǔ)助款,要求我公司開9個點(diǎn)的專票,然后施工方會開票給我們。 開票出去 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 收到補(bǔ)助款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 是這樣嗎 請問 那收到施工方的票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。?/h1>

2023-04-16 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-16 09:26

對的,是的,完工之后你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

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快賬用戶6213 追問 2023-04-16 15:39

收到補(bǔ)助營業(yè)外收入,這樣利潤就很高,完工還要大半年,有沒有什么好的辦法可以做到費(fèi)用里,減少利潤??!比如說可以先結(jié)轉(zhuǎn)部分在建工程到固定資產(chǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-16 15:46

那你在今年年末能完工嗎?因為你這個增值稅的銷售額和所得稅的銷售額都是一致的,你可以把主營業(yè)務(wù)收入改成預(yù)收賬款,然后按月確認(rèn)收入。

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對的,是的,完工之后你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
2023-04-16
同學(xué)你好,分開,做兩份筆分錄,你開出去的發(fā)票,就是要你收錢的, 施工給你們施工的,這個是要付款的,
2023-04-15
同學(xué)你好 借:工程施工-人工費(fèi), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款***班組
2020-11-25
你好,你支付給施工隊的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款, 借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本。
2024-12-30
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
2024-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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