看一下哪一個科目出現(xiàn)的解放余額是有沒認證的發(fā)票嗎?
老師,資產(chǎn)負債表里的應交稅費是負數(shù),正常嗎?直接報稅了,會有問題嗎
老師,資產(chǎn)負債表里面應交稅費應收賬款為負數(shù)正常嗎?
老師你好,請問資產(chǎn)負債表上應交稅費有數(shù)字正常嗎
老師資產(chǎn)負債表凈資產(chǎn)出現(xiàn)負數(shù)正常嗎?
老師好!資產(chǎn)負債表里應交稅費出現(xiàn)負數(shù)正常嗎?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務,這個稅務什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結轉(zhuǎn)應納稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
有點不太明白
應交稅費在借方有余額表示負數(shù) 那你有沒認證的發(fā)票做的應交稅費的認證了不是? 借方余額的
我有未認證的發(fā)票但是沒入賬??!
借方余額7萬多不太可能?。?
那你就查其他的科目,你去看一下明細。