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D公司(小規(guī)模納稅人),2019年5月向國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)甲公司銷售商品,取得全部價(jià)數(shù)50000元,通過稅控系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票。另承擔(dān)上述貨物銷售運(yùn)費(fèi)1000元,取得運(yùn)輸部門開具運(yùn)費(fèi)發(fā)票。工作任務(wù):1計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納增值稅金額;2思考經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)如何進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理;

2022-03-29 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-29 16:01

你好! 1.應(yīng)交增值稅=50000/1.03*3%=1456.31 2.借銀行存款50000 貸主營業(yè)務(wù)收入50000/1.03=48543.69 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅1456.31 借銷售費(fèi)用…運(yùn)費(fèi)1000 貸銀行存款1000

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你好! 1.應(yīng)交增值稅=50000/1.03*3%=1456.31 2.借銀行存款50000 貸主營業(yè)務(wù)收入50000/1.03=48543.69 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅1456.31 借銷售費(fèi)用…運(yùn)費(fèi)1000 貸銀行存款1000
2022-03-29
:(1)增值稅銷項(xiàng)稅額;6000000*0.13%2B56500/1.13*0.13 (2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;10000*0.09 (3)增值稅應(yīng)納稅額;銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) (4)寫出7月企業(yè)繳納增值稅的分錄處理。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款
2021-11-26
同學(xué) 你好 銷項(xiàng)稅額=80*13%%2B5.65/1.13*13%%2B28.25/1.13*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=7.8 5月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-11-18
同學(xué)你好 你這個(gè)題目還想還不完整哦,你想求解什么呢
2022-10-13
你好 (1)增值稅銷項(xiàng)稅額=8000000*13%%2B67800/1.13*13% (2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=12000*9% (3)增值稅應(yīng)納稅額=8000000*13%%2B67800/1.13*13%—12000*9%
2023-03-29
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