借銀行存款、 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅, 季度30萬普通發(fā)票免增值稅。借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入附加稅的直接不用做。
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時一直是用免稅在開具。 可是我在報稅時在填報《增值稅小規(guī)模納稅申報表時》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點,不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請檢查修改后再保存! 應該怎么弄了,謝謝!
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報表怎么填寫?填寫的金額是價稅合計的嗎?2.如果開具的是專票價稅合計400200元,也是沒有達起征點的啊!這個是不是就不用填到未達起征點項了?直接填到個 “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內對嗎?
請問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉入營業(yè)外收入,那么申報表沒有附加費的是否就不用計提附加費了? 例如:本季度銷售價稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會計分錄: 借:應收賬款185000 貸:主營業(yè)務收入183168.31 應交稅費-應交增值稅1831.69 借:應交稅費-應交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費嗎?
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導致季度申報增值稅的金額不一致,報稅提示有差額,實際上是未開票收入導致的,這種情況怎么處理?未達起征點的收入,不需要交增值稅,請老師指導
小規(guī)模物流公司,相當于一個集中中轉倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務,這種的需要怎么辦呢老師
個體戶轉為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內兩個平級母公司相互劃轉持股比例相同的子公司股權會計處理怎么做,平價轉讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務招待費嗎?3.然后納稅調增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接