同學(xué)你好,借:固定資產(chǎn)等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。貸:銀行存款等科目。
老師,購買打印機(jī)沒有發(fā)票要怎么入賬,款項是公對公的
老師,進(jìn)項發(fā)票收到好幾賬了,但是我就抵扣了一兩張,其余沒有抵扣,我當(dāng)時收到發(fā)票都沒有做待抵扣進(jìn)項稅,都是等到抵扣了才做采購入庫,請問這樣可以嗎?
請問老師我2月沒有收入但收到一張進(jìn)項票,我要抵扣嗎?
老師,請問,收到的進(jìn)項,還沒有抵扣,需要做到賬上嗎
老師、請問,收到一張購買打印機(jī)的進(jìn)項票,還沒有抵扣,需要怎么樣入賬?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
老師,3千多塊進(jìn)入固定資產(chǎn)了,需要怎么樣折舊呢?
同學(xué)你好,可以按3年平均計提折舊處理。
老師,我不會算啊,我的發(fā)票金額是:3249,要怎么樣折舊
還有,這個發(fā)票進(jìn)入固定資產(chǎn)還可以抵扣的嗎。
同學(xué)你好,3429是含增值稅的嗎,發(fā)票進(jìn)入固定資產(chǎn),還可以抵扣的。
是的,含稅金額,13個點,抵扣的時候要怎么樣抵呢?
同學(xué)你好,計算折舊時,每月折舊額=不含稅金額/36。抵扣的時候,認(rèn)證勾選,填寫申報表時,就自動帶出來了。