您好 沒有銷項(xiàng) 不需要勾選抵扣

老師好,公司一月份沒有收入,但是開回來幾張進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在不要抵扣進(jìn)項(xiàng)票等到有收入的時(shí)候再抵扣可以嗎?賬上也不要體現(xiàn)開回來的進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到好幾賬了,但是我就抵扣了一兩張,其余沒有抵扣,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票都沒有做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,都是等到抵扣了才做采購入庫,請問這樣可以嗎?
請問老師我2月沒有收入但收到一張進(jìn)項(xiàng)票,我要抵扣嗎?
老師好,我們是一般納稅人。上個(gè)月收到一張進(jìn)項(xiàng)專票。但是上個(gè)月沒有銷項(xiàng)。這樣還要勾選抵扣嗎?還是留到下次有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵扣?
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?
老師,季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),工資是不是直接按應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)數(shù)填寫?
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫包括公司和個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
2023年對公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒開發(fā)票回來,對公的必須要開發(fā)票回來嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢給公司然后還款嗎?金額比較大的
老師,請問這這一列我要怎么快速把選裝的這些名稱分別放在不同的列里面,比如測踏放一列,皮座椅放一列,大屏導(dǎo)航放一列?怎么把這些字提出來放在單元格里面?
投資出去的錢,影響未分配利潤嗎
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認(rèn)的收入為10498.83+455619.53,收到美元時(shí)當(dāng)日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認(rèn)收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開票收入 怎么做會計(jì)科目


不要留抵嗎?
等有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候再勾選認(rèn)證抵扣
那分錄怎么做
借 管理費(fèi)用等 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!