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你好,我們是物業(yè)公司,印花稅管理員給核定的加工承攬合同,我們沒有加工承攬業(yè)務(wù),按照物業(yè)費(fèi)的金額繳納的印花稅,依據(jù)錯(cuò)誤的印花稅可以申請(qǐng)退稅嗎?

2023-04-15 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-15 15:39

你好,可以的,可以申請(qǐng)退回。

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你好,可以的,可以申請(qǐng)退回。
2023-04-15
你好按稅法是按照合同來(lái)的。
2025-03-11
你好 不可以的。 找專管員 給你添加在報(bào)
2020-01-09
你好 可以找稅務(wù)局申請(qǐng)下 ; 但是一般是核定的;核定后一般不可以修改的; 找稅務(wù)局給你加或者是稅源采集自己加。 現(xiàn)在印花稅是 財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)里面一起報(bào)的
2021-08-12
你好 加工承攬合同 比如你去維修服務(wù) 取得收入 這個(gè)就是根據(jù)你加工或承攬收入*萬(wàn)分之五計(jì)算的 。 你說(shuō)的買固定資產(chǎn)買配件 買庫(kù)存商品這些是按購(gòu)銷合同 。按你購(gòu)進(jìn)%2B銷售出去的金額合計(jì)*萬(wàn)分之三來(lái)計(jì)算 。 (計(jì)算沒有合同 也得按你們不含稅購(gòu)進(jìn)%2B銷售出去的金額合計(jì)來(lái)計(jì)算的)
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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